Смекни!
smekni.com

Отчет о движении денежных средств (стр. 4 из 4)

№п/п Документ и содержание операций Д К Сумма
1 2 3 4 5
1. Справка бухгалтерии.Начислен износ основных средств за январь. 20 02 2819
2. Счет.Начислено фирме «Электро» за приобретенный компьютер в январе.Цена…………………………………..НДС…………………………………... 0819 7676 340006800
3. Акт приемки-передачи.Продан сейф в феврале:а) первоначальная стоимость.б) сумма износа.в) договорная цена (выручка от реализации).г) НДС. 91027691 01919168 20000750250004167
4. Акт приемки-передачи.Введен в эксплуатацию в январе купленный компьютер. 01 08 34000
5. Выписка банка, платежное поручение.Оплачен счет фирме «Электро» за компьютер. 76 51 40800
6. Выписка банка, платежное поручение.Зачислены деньги на расчетный счет, за поданный сейф. 51 76 25000
7. Счет-фактура.Списан НДС в погашение задолженности по компьютеру. 68 19 6800
8. Справка бухгалтерии.Начислен износ основных средств за февраль, март месяцы. 20 02 6802
9. Наряды и расчетно-платежная ведомость.а) начислена заработная плата за квартал.б) начислена премия за квартал.в) начислено пособие по б/л.г) начислено за отпуск. 20206920 70707070 31083124338625682
10. Удержано из заработной платы:а) подоходный налогб) алиментыв) прочие 707070 687676 48712726100
11. Выписка банка, приходный кассовый ордер.Получены деньги в кассу для выплаты заработной платы за декабрь. 50 51 24000
12. Расходный кассовый ордер.Выдана заработная плата из кассы за декабрь. 70 50 24000
13. Выписка банка, приходный кассовый ордер.Получены деньги в кассу для выплаты заработной платы за январь, февраль. 50 51 27151
14. Выписка банка, платежное поручение.Перечислены платежи от ФОТ за декабрь. 6968 5151 1150519143
15. Расчет бухгалтерии.Начислены платежи от ФОТ за 1-й квартал.а) фонду социального страхования – 4%б) пенсионному фонду – 28%в) фонду обязательного медицинского страхования – 3,6% 202020 69-169-269-3 1968137751772
16. Расходный кассовый ордер.Выдана заработная плата из кассы за январь, февраль. 70 50 27151
17. Справка бухгалтерии.Начислена арендная плата за арендуемое помещение:январь – 15000 НДС – 3000февраль – 15000 НДС – 3000март – 15000 НДС – 3000 2619 7676 450009000
18. Выписка банка, платежное поручение.Перечислена арендная плата за 1-й квартал. 76 51 54000
19. Счет-фактура.Списан НДС в погашении задолженности бюджету по аренде. 68 19 9000
20. Счет. Начислено за потребленную эл/энергию, газ, воду за 1-й квартал:январь – 1800 НДС – 360февраль – 1600 НДС – 320март – 1680 НДС – 336 2619 7676 50801016
21. Выписка банка, платежное поручение.Перечислено за потребленную эл/энергию, газ, воду за январь, февраль. 76 51 4080
22. Счет-фактура.Списан НДС в погашении задолженности бюджету за эл/энергию, газ, воду за январь, февраль. 68 19 680
23. Счет.Приобретены и подлежат оплате материалы,поступившие за 1-й квартал – 16000НДС – 3200 1019 6060 160003200
24. Выписка банка, платежное поручение.Перечислено поставщику в уплату за поступившие материалы. 60 51 19200
25. Счет-фактура.Списан НДС в погашение задолженности бюджету по оплаченным материалам. 68 19 3200
26. Требование.Отпущены материалы в производство по фактической себестоимости. 20 10 20300
27. Отпущены материалы на хозяйственные нужды. 26 10 1400
28. Переданы в эксплуатацию инструменты. 26 10 3000
29. Приходный кассовый ордер.Получены денежные средства в кассу на командировочные расходы. 50 51 1600
30. Расходный кассовый ордер.Выдано из кассы в подотчет. 71 50 1600
31. Авансовый отчет по командировке (3 дня):а) норма проживания в сутки – 270 руб.б) суточные – 55 руб. 26196891 71711919 136523919742
32. Включены в себестоимость общехозяйственные расходы. 20 26 55845
33. Счет-фактура.Реализована продукция за 1-й квартал покупателю из производства. 62 90 152000
34. Выписка банка.Зачислены денежные средства на расчетный счет за реализованную продукцию. 51 62 152000
35. Списана фактическая стоимость реализованной продукции из производства. 90 20 90000
36. Приемно-сдаточная накладная.Принята на склад готовая продукция. 43 20 38000
37. Справка бухгалтерии.Начислен налог на пользователей автодорог (в дорожный фонд). 20 68 1267
38. Справка бухгалтерии.Начислен налог на имущество (2%) 91 68 1311
39. Расчет бухгалтерии.Начислен НДС за реализованную продукцию. 90 68 25333
40.41.
Определить результат от реализации продукции.Закрывается счет 9091 9999 36667801
42. Начислен налог на прибыль. 99 68 13187
43. Выписка банка, платежное поручение.Перечислены платежи за январь, февраль:а) по исполнительным листам.б) по налогу на доходы физических лиц.в) ЕСН. 766869 515151 1698307111190
Содержание хозяйственных операций Сумма Проводка
Дт Кт
1. Получено с расчетного счета на
з/плату по чеку, п/о 30 7 800 50 51
2. Выдан аванс по платежной ведомости,
р/о № 52
3. Выдано на хоз. нужды Сапогову Е.И.,
р/о № 53 500 71 50
4. Возвращен остаток неиспользованных
сумм … А.А., п/о 31 800 50 71
5. Получено в кассу за реализованную
продукцию, п/о 32 7 180 50 62
6. Выдано на хознужды Андреевой С.В.,
р/о 54 25 71 50
7. Получено с расчетного счета на хознужды
по чеку, п/о 33 1 500 50 51
8. Выдана единовременная материальная
помощь за ФОТ Малышеву. Г.А., р/о 55 150 70 50
9. Получили аванс от заказчика, п/о 34 12 620 50 64
10.Внесено из кассы на расчетный счет,
квитанция 101, р/о 56 12 620 51 50
11. Принят в кассу остаток неиспользованных
подотчетных сумм, Франц Л.М., п/о 35 240 50 71
12. Внесено из кассы на расчетный счет,
квитанция № 102, р/о 57 6 500 51 50
13. Принято в кассу за спецодежду от
Иванова Ю.А., п/о № 36 360 50 46
14. Получено в кассу от покупателя, п/о 37 400 50 62
15. Выдано на хознужды Васильеву Н.А.,
п/о № 58 140 71 50
16. Получено с расчетного сч. на хознужды
по чеку, п/о 38 240 50 51
17. Продали продукцию за наличный расчет,
п/о № 39 27 50 46
18. Возвращен остаток неиспользованных
сумм Васильевым Н.А., п/о 40 130 50 71
19. Погашена дебиторская задолженность,
п/о 41 600 50 70
20. Внесено на расчетный счет из кассы,
квитанция 103, р/о 59 3 500 51 50