Смекни!
smekni.com

Учет и аудит капитала (стр. 18 из 19)

Учредитель Товарищества в течение пяти лет с момента такой оценки несет ответственность перед кредиторами Товарищества в пределах суммы, на которую завышена оценка вклада.

Доля Участника в имуществе Товарищества пропорциональна вкладу в Уставный капитал и исчисляется в процентном выражении.

5.3. Порядок формирования Уставного капитала Товарищества.

5.3.1 Формирование уставного капитала

Неоплаченная часть уставного капитала, заверенная учредительными документами, должна быть оплачена не позднее одного года с момента регистрации.

5.4. Изменение (увеличение или уменьшение) Уставного капитала товарищества.

5.4.1. Увеличение Уставного капитала Товарищества может быть осуществлено только после внесения Участником своего вклада в Уставный капитал и полном объеме и следующем порядке:

внесения пропорционального дополнительного вклада, производимой Участником Товарищества;

увеличение размера Уставного капитала за счет капитала, в том числе за счет резервного капитала;

переоценка чистых активов (капитала) Товарищества, реальная стоимость которых превышает их балансовую стоимость. Переоценка может быть произведена лишь независимыми экспертами;

внесением одним или несколькими Участниками дополнительных вкладов при согласии на это всех остальных Участников;

принятия в состав Товарищества новых Участников.

5.5. Уставный капитал Товарищества может уменьшаться:

путем уменьшая стоимость каждой доли:

• если само Товарищество приобретает долю ниже стоимости и на эту разницу; уменьшая Уставный капитал;

• путем уменьшения стоимости каждой доли.

Уменьшение Уставного капитала Товарищества допускается после уведомления всех его кредиторов и не ниже минимального размера, установленного законодательство Республики Казахстан.

Уменьшение Уставного капитала Товарищества влечет перерегистрации Товарищества.

5.6. Условия и порядок уменьшения и увеличения Уставного капитала производится в соответствии с Законом «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».


Приложение В


Отчет о движении денегза период с 01 января 2008 г. по 31 декабря 2008 г.(Прямой метод)

Наименование организации – «Темирши»

Вид деятельности организации – купля-продажа железа

Юридический адрес организации –

тыс.тенге

Наименование показателей Код За отчетный период За предыдущий период
1. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Поступление всего, 010 1338523553 708784007
В том числе:
Реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг) 011 1333261133 556326929
Авансы полученные 012 110018322
Вознаграждение 013
Дивиденды 014
Роялти 015
Прочие 016 5262420 42438756
Выбытие всего, 020 1250939283 695278967
В том числе:
Платежи поставщикам и подрядчикам 021 744090284 390031157
Авансы выданные 022 153477
Выплаты по заработной плате 023 179372215 84169111
Выплата вознаграждения по займам 024 2535147 2787783
Расчеты с бюджетом 025 50908000 18389000
Прочие выплаты 026 273880160 46010499
Результат операционной деятельности (стр.010 –стр.030) 030 87584270 153891417
2. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Поступление денег всего, 040
В том числе: 12104000
Реализация нематериальных активов 041
Реализация основных средств 042
Реализация других долгосрочных активов 043
Реализация финансовых активов 044
Погашение предоставленных займов 045
Прочие 046
Выбытие денег всего, 050 49963322 33453689
В том числе:
Приобретение нематериальных активов 051 1292000 162689
Приобретение основных средств 052 48671322 33291000
Приобретение других долгосрочных активов 053
Приобретение финансовых активов 054
Предоставление займов 055
Прочие выплаты 056
Результат инвестиционной деятельности (стр.040-стр.050) 060 (37859322) (33453689)
3.ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Поступление всего, 070 4264000 36778000
В том числе:
Эмиссия акций и других ценных бумаг 071
Получение займов 072 4264000
Получение вознаграждения по финансируемой аренде 073
Прочие 074
Выбытие всего, 080 28095335
В том числе:
Погашение займов 081
Приобретение собственных акций 082
Выплата дивидендов 083
Прочие 084
Результат финансовой деятельности (стр.070-стр.080) (23831335) 36778000
ИТОГО: Увеличение (+) уменьшение (-) денег (стр.030-стр.060-стр.090) 25893613 16829351
Деньги на начало отчетного периода 9879434 9673255
Деньги на конец отчетного периода 35773047 9879434

Приложение Г

ОТЧЕТ

о прибылях и убытках

за период с 01 января 2008г. по 31 декабря 2008г.

(Форма 2)

Наименование организации «Темирши»

Местонахождение

на 1 февраля 2008г. дата (год, число, месяц)

Вид деятельности: купля-продажа железного лома

Организационно-правовая фора собственности ТОО

Единица измерения тыс. тенге

Наименование показателей Код строки За отчетный период За предыдущий период
1 2 3 4
Доход от реализации продукции (работ, услуг): 010 1371679800 592634502
Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) 020 1009188928 468236785
Валовой доход 030 362490872 124397717
Расходы периода 040
в том числе: общие и административные расходы 041 222743399 62697498
расходы по реализации 042 218771 21652
расходы на выплату процентов 043 2535147 2787783
Прочие расходы 044 54582608 28319325
Доход (убыток) от основной деятельности 050 45135577 34780025
Доход (убыток) от неосновной деятельности 060
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения 070 127546524 65351484
Подоходный налог 080 40723711 18388579
Итоговая прибыль (убыток) до вычета доли меньшинства 090 86822813 46962905
Доля меньшинства 100
ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) 110 86822813 46962905

Приложение Д


Бухгалтерский Баланс

за период с 01. января 2008г. по 31 декабря 2008г.

(Форма1)

Наименование Организации ТЕМИРШИ

Вид деятельности организации Купля-продажа железного лома

Организационно-правовая форма ТОО

Юридический адрес организации

АКТИВЫ Код строки На конец отчетного периода На начало отчетного периода
1 2 3 4
Краткосрочные активы
Денежные средства и их эквиваленты 010 35773047 9879434
Краткосрочные финансовые инвестиции 011 - -
Краткосрочная дебиторская задолженность 012 165732529 7468684
Запасы 013 286835483 146532281
Текущие налоговые активы 014 7537327 1361798
Долгосрочные активы предназначенные для продажи 015 - -
Прочие краткосрочные активы 016 1635539 149309
Итого краткосрочных активов 100 497513925 165391506
Долгосрочные активы
Долгосрочные финансовые инвестиции 020 - -
Долгосрочная дебиторская задолженность 021 - -
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия 022 - -
Инвестиционная недвижимость 023 - -
Основные средства 024 88247323 65823846
Биологические активы 025
Разведочные и оценочные активы 026
Нематериальные активы 027 1420810 162689
Отложенные налоговые активы 028
Прочие долгосрочные активы 029 11634981 3273859
Итого долгосрочных активов 200 101303114 69260394
Баланс (строка 100+строка 200) 598817039 234651900
ПАССИВЫ Код строки На конец отчетного периода На начало отчетного периода
Краткосрочные обязательства
Краткосрочные финансовые обязательства 030 4924640 28755975
Обязательства по налогам 031 (7085510) 5499788
Обязательства по платежам 032 2978452 2218949
Краткосрочная кредиторская задолженность 033 485034381 172034138
Прочие краткосрочные обязательства 034
Итого краткосрочных обязательств 035 485851963 208508850
Долгосрочные обязательства
Долгосрочные финансовые обязательства 040 - -
Долгосрочная кредиторская задолженность 041 - -
Долгосрочные оценочные обязательства 042 - -
Отложенные налоговые обязательства 043 - -
Прочие долгосрочные активы 044 - -
Итого долгосрочных обязательств 400 - -
КАПИТАЛ
Выпущенный капитал 050 191 000 291 000
Эмиссионный доход 051
Выкупленные собственные долевые инструменты 052
Резервы 054 54373630 52000050
Доля меньшинства 053
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 055 112873176 26051150
Итого капитал 500 112965076 26143050
БАЛАНС (строка 300+строка 400+строка+строка 500) 598817039 234651900

Отчет об изменениях в капитале за год, заканчивающийся 31 декабря__2008____года