Смекни!
smekni.com

Бухгалтерский учет в торговле 3 (стр. 3 из 4)

1) Списывается выручка на финансовый результат:

Дт 90/1 Кт 90/9 – 2 470 500

2) Списывается на финансовый результат себестоимость продаж:

Дт 90/9 Кт 90/2 – 1 292 885

3) Прибыль от реализации: Дт 90/9 Кт 99 – 1 177 615

4) Списываются прочие расходы: Дт 91/9 Кт91/2 – 3800

5) Убыток от прочих расходов: Дт 99 Кт 91/9 – 3800

6) Нераспределенная прибыль отчетного периода:

Дт 99 Кт 84 – 1 171 815

4. Составим оборотную ведомость за месяц (см.таблицу 6).

Таблица 6 - Оборотная ведомость по синтетическим счетам и субсчетам за месяц ООО «Авангард»

№ п/п

Наименование счетов

Сальдо на начало месяца

Оборот за месяц

Сальдо на конец месяца

Дт

Кт

Дт

Кт

Дт

Кт

01

Основные средства

120 000

86 920

-

206 920

02

Амортизация основных средств

40 000

-

5500

45 500

08

Вложения во внеоборотные активы

-

81 420

81 420

-

41/2

Товары в рознице

152 000

1 452 800

1 250 500

354 300

42

Торговая наценка

45 300

-

259 174

304 474

44

Расходы на продажу

1900

122 260

73 711

50 449

50

Касса

4800

1 250 500

35 000

1 220 300

51

Расчетные счета

199 900

1 220 000

1 370 100

49 800

60

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

71 000

1 364 200

1 077 500

215 700

68

Расчеты по налогам и сборам

5900

5900

248 006

248 006

69/1

Расчеты по социальному страхованию

100

-

594

694

69/2

Расчеты по пенсионному обеспечению

5600

-

6580

12 180

70

Расчеты с персоналом по оплате труда

30 000

39 900

47 000

37 100

76

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (дебит. задолженность)

46 300

38 000

8300

300 000

80

Уставный капитал

300 000

-

-

1 198 815

84

Нераспределенная прибыль

27 000

1 171 815

ИТОГО

524 900

524 900

5 623 900

5 623 900

2 105 769

2 105 769

5. По данным оборотной ведомости составим бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках ООО «Авангард».

Бухгалтерский баланс

на _________________ 200_ г.

КОДЫ

Форма N 1 по ОКУД

0710001

Дата (год, месяц, число)

Организация ООО «Авангард»

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

________________

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс.руб./млн.руб.
(ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

384/385

Местонахождение (адрес)

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

Актив

Код показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. Внеоборотные активы

Нематериальные активы 110
Основные средства 120 80 000 161 420
Незавершенное строительство 130
Доходные вложения в материальные ценности 135
Долгосрочные финансовые вложения 140
Отложенные финансовые активы 145
Прочие внеоборотные активы 150

Итого по разделу I

190 80 000 161 420

II. Оборотные активы

Запасы 210
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном производстве
готовая продукция и товары для перепродажи 106 700 49 826
товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты 1900 50 449
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 230
в том числе покупатели и заказчики
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 46 300 8300
в том числе покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения 250
Денежные средства 260 204 700 1 270 100
Прочие оборотные активы 270

Итого по разделу II

290 359 600 1 378 675

Баланс

300 439 600 1 540 095

Пассив

Код показателя

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. Капитал и резервы

Уставный капитал 410 300 000 300 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров ( ) ( )
Добавочный капитал 420
Резервный капитал 430
в том числе:
резервы, образованные в соответствии с законодательством
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 27 000 1 198 815

Итого по разделу III

490 327 000 1 498 815

IV. Долгосрочные обязательства

Займы и кредиты 510
Отложенные налоговые обязательства 515
Прочие долгосрочные обязательства 520

Итого по разделу IV

590

V. Краткосрочные обязательства

Займы и кредиты 610
Кредиторская задолженность 620 112 600
в том числе:
поставщики и подрядчики 71 000 (215 700)
задолженность перед персоналом организации 30 000 37 100
задолженность перед государственными внебюджетными фондами 5700 12 874
задолженность по налогам и сборам 5900 248 006
прочие кредиторы
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов 630
Доходы будущих периодов 640
Резервы предстоящих расходов 650
Прочие краткосрочные обязательства 660

Итого по разделу V

690 112 600 41 280

Баланс

700 439 600 1 540 095
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
Арендованные основные средства
в том числе по лизингу
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
Товары, принятые на комиссию
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей полученные
Обеспечения обязательств и платежей выданные
Износ жилищного фонда
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
Нематериальные активы, полученные в пользование
Руководитель Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__"_________ 200_ г.