Смекни!
smekni.com

Забалансовые счета (стр. 6 из 8)

Активные счета:

01 "Основные средства"
Дт Кт
Сн = 988546
Дт об = 790000 Кт об =0
Ск = 1778546

04 "Нематериальные активы"
Дт Кт
Сн = 142330
Дт об = 0 Кт об =0
Ск = 142330
08 "Вложения во внеоборотные активы"
Дт Кт
Сн = 0
Дт об = 790000 Кт об =790000
Ск = 0
10 "Материалы"
Дт Кт
Сн = 478200
Дт об = 405000 Кт об = 110383
Ск = 772817
10/1 "Мука"
Дт Кт
Сн = 178200
Дт об = 125000 Кт об = 48383
Ск = 254817
10/2 "Сахар"
Дт Кт
Сн = 300000
Дт об = 0 Кт об = 20000
Ск = 280000
10/3 " Масло сливочное "
Дт Кт
Сн = 0
Дт об = 280000 Кт об = 42000
Ск = 238000
18 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам"
Дт Кт
Сн = 95760
Дт об = 346680 Кт об = 95400
Ск= 347040
20 "Основное производство"
Дт Кт
Сн = 25704
Дт об = 1712319 Кт об = 1719393
Ск = 18600
26 "Общехозяйственные расходы"
Дт Кт
Сн = нет
Дт об = 770314 Кт об = 770314
Ск = нет
43 "Готовая продукция"
Дт Кт
Сн = 604800
Дт об = 1719393 Кт об = 1100000
Ск= 1224193
44 "Расходы на реализацию"
Дт Кт
Сн = 0
Дт об = 52000 Кт об = 52000
Ск= 0
50 "Касса"
Дт Кт
Сн = 35784
Дт об = 829920 Кт об = 829920
Ск = 35784
51 "Расчетный счет"
Дт Кт
Сн = 907200
Дт об = 2045920 Кт об = 2078469
Ск = 874651

Пассивные счета:

02 "Амортизация основных средств"
Дт Кт
Сн = 147067
Дт об =0 Кт об =67000
Ск = 214067
04 "Амортизация нематериальных активов"
Дт Кт
Сн = 42134
Дт об = 0 Кт об =0
Ск = 42134
80 "Уставный фонд"
Дт Кт
Сн = 2120637
Дт об = 0 Кт об = 0
Ск = 2120637

Активно – пассивные счета:

60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"
Дт Кт
Сн = 0 Сн = 353506
Дт об = 1001400 Кт об = 1340480
Ск = 0 Ск = 692586
60/1 "ООО «Свет»"
Дт Кт
Сн = 0 Сн = 260000
Дт об = 148000 Кт об = 330400
Ск = 0 Ск= 442400
60/2 "ООО «Заря»"
Дт Кт
Сн = 0 Сн =93506
Дт об = 228000 Кт об = 147500
Ск = 0 Ск = 13006
60/3 "ОАО «Агат»"
Дт Кт
Сн = 0 Сн = 0
Дт об = 625400 Кт об = 625400
Ск = 0 Ск = 0
60/4 "Расчеты по теплоснабжению "
Дт Кт
Сн = 0 Сн = 0
Дт об = 0 Кт об = 122720
Ск = 0 Ск = 122720
60/5 "Расчеты по аренде"
Дт Кт
Сн = 0 Сн = 0
Дт об = 0 Кт об = 114460
Ск = 0 Ск = 114460
62 "Расчеты с покупателями и заказчиками"
Дт Кт
Сн = 291514 Сн = 0
Дт об = 1860000 Кт об = 1896000
Ск = 838500 Ск= 582986
62/1 "ООО «Аура»"
Дт Кт
Сн = 78500 Сн = 0
Дт об = 1860000 Кт об = 1100000
Ск = 838500 Ск = 0
62/2 "ООО «Стройкомплект»"
Дт Кт
Сн = 71300 Сн = 0
Дт об = 0 Кт об = 120000
Ск = 0 Ск = 48700

62/3 "ООО «Восток»"
Дт Кт
Сн = 141714 Сн = 0
Дт об = 0 Кт об = 676000
Ск= 0 Ск = 534286
67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займам"
Дт Кт
Сн = 0 Сн = 403200
Дт об = 0 Кт об = 0
Ск = 0 Ск = 403200
68 "Расчеты по налогам и сборам"
Дт Кт
Сн = 0 Сн = 134165
Дт об = 134165 Кт об = 388214
Ск = 0 Ск = 388214
69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению"
Дт Кт
Сн = 0 Сн = 60984
Дт об = 60984 Кт об = 328320
Ск = 0 Ск = 328320
70 "Расчеты с персоналом по оплате труда"
Дт Кт
Сн = 0 Сн = 232848
Дт об = 912000 Кт об = 912000
Ск = 0 Ск = 232848
71 "Расчеты с подотчетными лицами"
Дт Кт
Сн = 18245 Сн = 0
Дт об = 0 Кт об = 100000
Ск = 5100 Ск = 86855
71/1 "Руководитель организации Кукушкин А.И."
Дт Кт
Сн = 4000 Сн = 0
Дт об = 0 Кт об = 50000
Ск = 0 Ск = 46000
71/2 "Зав. склада Власенко Т. И."
Дт Кт
Сн = 5100 Сн = 0
Дт об = 0 Кт об = 0
Ск = 5100 Ск = 0
71/3 "Главный бухгалтер Завало Н.А."
Дт Кт
Сн = 9145 Сн = 0
Дт об = 0 Кт об = 50000
Ск= 0 Ск = 40855
75 "Расчеты с учредителями"
Дт Кт
Сн = 171763 Сн = 0
Дт об = 0 Кт об = 0
Ск = 171763 Ск = 0
76 "Расчеты с различными дебиторами и кредиторами"
Дт Кт
Сн = 0 Сн = 88099
Дт об = 0 Кт об = 459456
Сн = 0 Сн = 547555
90 "Реализация"
Дт Кт
Сн = нет Сн = нет
Дт об = 1860000 Кт об = 1860000
Ск = нет Ск = нет
99 "Прибыли и убытки"
Дт Кт
Сн = 0 Сн = 177206
Дт об = 0 Кт об = 392746
Ск = 0 Ск = 569952

На основании открытых счетов составим оборотные ведомости по аналитическим счетам, а затем и по синтетическим.

Таблица 8 Ведомость аналитического учета к счету 60 " Расчеты с поставщиками и подрядчиками"

№п/п Предприятие Сальдо на начало месяца, руб. Оборот замесяц, руб. Сальдо на конец месяца, руб.
Дт Кт Дт Кт Дт Кт
1 ООО «Свет» 0 260000 148000 330400 0 442400
2 ООО «Заря» 0 93506 228000 147500 0 13006
3 ОАО «Агат» 0 0 625400 625400 0 0
4 Расчеты по теплоснабжению 0 0 0 122720 0 122720
5 Расчеты по аренде 0 0 0 114460 0 114460
Итого: 0 353506 1001400 1340480 0 692586

Таблица 9 Ведомость аналитического учета к счету 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками"

№ п/п Предприятие Сальдо на начало месяца, руб. Оборот замесяц, руб. Сальдо на конец месяца, руб.
Дт Кт Дт Кт Дт Кт
1 ООО «Аура» 78500 0 1860000 1100000 838500 0
2 ООО «Стройкомплект» 71300 0 0 120000 0 48700
3 ООО «Восток» 141714 0 0 676000 0 534286
Итого: 291514 0 1860000 1896000 838500 582986

Таблица 10 Ведомость аналитического учета к счету 71 "Расчеты с подотчетными лицами"

№п/п ФИО Сальдо на начало месяца, руб. Оборот замесяц, руб. Сальдо на конец месяца, руб.
Дт Кт Дт Кт Дт Кт
1 Рук. организ. Кукушкин А.И. 4000 0 0 50000 0 46000
2 Зав. склад. Власенко Т. И. 5100 0 0 0 5100 0
3 БухгалтерЗавало Н.А. 9145 0 0 50000 0 40855
Итого: 18245 0 0 100000 5100 86855

Таблица 11