Смекни!
smekni.com

Организация транспортной инфраструктуры муниципального образования (стр. 7 из 15)

Таблица 2.4 Эксплуатационные показатели пассажирских перевозок

показатели Ед. измер. 2007 год 2008 год % к плану % к 2007 году
план факт
Коэф. Испол. парка 0,464 0,348 0,442 127,0% 95,3%
Коэф. Испол. пробега 0,827 0,918 0,814 88,7% 98,4%
Коэф. Испол. вместимости 0,382 0,306 0,435 142,2% 113,9%
Коэф. Технич Готовности 0,734 0,649 0,765 117,9% 104,2%
Режим работы Час 10,5 14,18 9,62 67,8% 91,6%
Ср.расст.ездк Км 3,2 3,1 3,07 99,0% 95,9%
Среднесуточный пробег Км 203,9 286,8 180,6 63,0% 88,6%
Эксплуатационная скорость Км/час. 19,5 20,22 18,8 93,0% 96,4%

Коэффициент использования парка возрос по сравнению с планом 2008 года соответственно на 27,0 % и 117,8 % в связи с получением новых автобусов марка ЛИАЗ в количестве 12 единиц и снизился к отчету 2007 года на 4,7 %, так как на линии в основном были задействованы новые автобусы.

Коэффициентом использования пробега по отношению к прошлому году снизился на 1,6 % в виду того, что открылись новые маршруты Чанчик – пос. "Разведчик", где "нулевой" пробег в сутки составляет 30 км. Кроме этого были задействован автобусы по заказу, и дежурный автобус на предприятии, где пробег с пассажирами не учитывался, а общий годовой пробег их составляет 170,8 тыс. км. Без их учета коэффициент использования пробега на городских перевозках составил бы 0,936.

Продолжительность рабочего дня ниже плановой на 32,2 %. Это объясняется тем, что при составлении плана рассчитывали работу одного автобуса в две смены. На предприятии почти за каждым водителем закреплён определенный автобус, работающий в одну из двух смен. Из 44 всего 4 автобусов работают на "спарку". Одним из факторов улучшения обслуживания пассажиров является повышение скорости движения, что способствует сокращению времени поездки пассажиров и увеличивает оборачиваемость автобусов на маршруте. Повышение скорости в основном произошло за счет улучшения состояния дорожного полотна, асфальтирования улицы "Чапаева" и ремонта улицы "Ленина", "Победы".

Выполнение производственной программы по перевозкам, ремонту и техническому обслуживанию подвижного состава зависит от обеспеченности предприятия рабочей силой и правильного ее использования, что характеризуется численностью персонала, его составом по профессиям, использованием рабочего времени по числу отработанных дней и потерей рабочего времени по различным причинам.

Таблица 2.5. Численность по категориям работающих

Категория работающих

Отчет

2007 год

2008 год
план факт %к плану 2008г %к отчету 2007 года
Всего работающих 255 311 225 72,3% 88,2%
--в т.ч.водител 115 142 98 86,9% 70,4%
Из них пассаж а/к 59 81 51 86,4% 63,0%
Грузовой а/к 56 50 47 83,9% 94,0%
кондуктора 24 64 24 100% 37,5%
Авто-слесари 18 52 14 77,8% 26,9%
Вспомогательные 19 11 16 84,2% 145,4%
ИТР 44 42 41 93,2% 97,6%
По гражданским договорам 35 --- 30 85,7% ---

Численность работающих по всем категориям кроме рабочих, выполняющих работы по гражданским договорам, снижена как в сравнении с планом, так и с отчетом 2007 года (табл.2.5.). Численность по категории "водители грузовой колонны" сократились за счет снижения объемов работы по перевозке груза. Уменьшилось количество кондукторов, работающих постоянно, но их численность работающих по гражданским договорам составила 15 человек. Значительно снизилась численность авто – слесарей.

Основной причиной нехватки рабочей силы является: не высокая заработная плата по сравнению с другими предприятиями города, а также отсутствие в регионе высококвалифицированных специалистов (мотористов, автоэлектриков, агрегатчиков).

Таблица 2.6. Анализ использования рабочего времени.

наименование Ед .изм 2007 год 2008 год отклонение
всего На 1 раб всего На 1 раб. На 1 раб.
Численность работников Чел. 255 255
Отработанно всего Ч/дн. 59944 235,1 47107 209,4 -25,7
Неявки всего Ч/дн. 12438 48,8 12913 57,4 +8,6
Вт.ч.очередной отпуск Ч/дн. 8920 35,0 9011 40,0 +5,0
Учебный отпуск Ч/дн. 127 0,50 324 1,4 +0,9
Болезни Ч/дн. 2892 11,3 2661 11,8 +0,5
Прогулы Ч/дн. 220 0,9 217 0,9 0,0
Гос.обязаности Ч/дн. -- -- 16 0,07
Отпуска с разрешением администрации и прочие Ч/дн. 279 1,1 684 3,0 +1,9
Число праздничных и выходных Ч/дн. 24025 94,2 22127 98,3 +4,1
Отработано сверхурочно Час 47638 186,8 35890 159,5 -27,3

Как следует из таблицы 2.6. за 2008 год снизился баланс рабочего времени по сравнению с 2007 годом. Основной причиной является уменьшение численности работников в 2008 году. Уменьшилось число отработанных человеко-дней на 1 работающего и увеличилось число человеко-дней неявок, но работу. За счет очередных отпусков неявки увеличились на 5,0 дней, то за счет выходных и праздничных на 4,1 дня, за счет учебных отпусков на 0,9 дня.

Сверхурочные работы в целом по предприятию снизились на 11748 ч/часов, а на одного работающего, на 27,3 часа. Основными причинами сверхурочных работ остаётся:

- участие водителей в ремонте;

- работа в субботние и воскресные дни по заявкам клиентуры.

Таблица 2.7 Анализ фонда оплаты труда

Категория работающих 2007 2008 год %
отчет План ФЗП по штат. расписан Факт ФЗП К2007 году К плану К нормат
АУП всего 5547,6 5547,3 5026,4 90,6 90,6 --
Водители пассаж.а/к 6361,7 8112,9 5866,2 92,2 72,3 --
Водители грузовой а/к 4745,2 6906,8 4706,6 99,2 68,1 --
Кондуктор 1295,9 2633,3 1347,5 103,9 51,2 --
Ремонтные и вспомогательные рабочие 3254,4 4262 2730,3 83,9 64,1 --
Работа по гр. договорам 2188,5 -- 1946 88,9 -- --
Водители легковых а\м 216,4 227,7 236,4 109,2 103,8 --
Всего 23609,7 27690,0 21859,4 92,6 78,9 --

По сравнению с 2008г. в 2007 году фонд оплаты труда уменьшился на 1750,3 тыс. руб. Значительное снижение по заработной плате произошло у ремонтных и вспомогательных рабочих за счет сокращения численности (табл.2.7.). Если в 2007 году их численность составляла 37 человек, то в 2008 году – 30 человек. По всем остальным категориям работающих снижения фонда зарплаты к отчету 2007 года объясняется также снижением численности. Если рассматривать фактический ФЗП по отношению к плановому, рассчитанному исходя из утвержденного штатного расписания, численности и положения о премировании, то видно, что в целом по предприятию имеется экономия в сумме 5830,6 тыс.руб. по категории "водители легкового транспорта" "кондукторы" рост произошёл за счет повышения тарифных ставок на 20 % с 1 июля 2008 года при неизменной численности к 2007 году.

Наиболее распространённым и принятом на автомобильном транспорте способом измерения производительности труда является ценностный. При этом способе объём выполненной работы определяется в рублях дохода на 1 работающего.

Таблица 2.8 Производительность труда

показатели Ед.изм

2006 г

отчет

2007 г

отчет

2008 год
план отчет %к плану

%к отчету

2007

%к отчету

2006

Численность всего чел 267 255 311 255 72,3 88,2 84,3
Общий ФЗП Т.р. 22036,9 23609,7 27690,0 21859,4 78,9 92,6 99,2
доходы Т.р. 40131,3 33236,1 34835,5 36135,0 103,7 108,7 90,0
Ср.з/пл. 1 работника Руб 6878 7715 7420,0 8096,0 109,1 104,9 117,7
Произв.труда на 1 работника руб 150304 130338 112011 160600 143,3 123,2 106,8
ФЗП на 1 рубль доходов руб 0,55 0,71 0,79 0,605 76,6 85,2 110,0
Объм перевозок груза Т.т 377,8 245,7 230,1 281,3 122,2 114,5 74,5
Объём перевозок пассажиро Т. чел 3939,8 4060,2 4249,0 3833,0 90,2 94,4 97,3
Поврем работа час 39069 45550 37136 35712,0 96,2 78,4 91,4

Как видно из таблицы 2.8. происходит изменения общей суммы доходов, численности, а следовательно и производительности труда на 1 работающего.