Смекни!
smekni.com

Составление оборотных ведомостей и баланса (стр. 3 из 3)

№ счета Наименование счета Сальдо начальное Обороты дебет Обороты кредит Сальдо конечное
кол-во сумма кол-во сумма кол-во сумма кол-во сумма
10 Материалы
мука 10000 100000 3100 31000 4800 48000 8300 83000
сахар 1000 20000 800 16000 1050 21000 750 15000
масло растительное 600 9000 320 4800 400 6000 520 7800
маргарин 500 12500 300 7500 340 6520 460 13480
крахмал 306 15300 100 5000 60 3000 346 17300
сода 100 1000 100 1000 200 2000
повидло 550 30250 150 8250 400 22000
ИТОГО 157800 95550 92770 160580

Оборотная ведомость по аналитическим счетам для учета расчетов с поставщиками

№ счета Наименование счета Сальдо начальное Обороты Сальдо конечное
дебет кредит дебет кредит дебет кредит
60 ЗАО Пищевик 43250 43250
Мелькомбинат 58000 58000 35000 35000
Сахарный завод 55000 71000 16000
АТП 3400 3400 4100 4100
Горэнерго 7200 7200
Водоканал 5100 5100
ИТОГО 116400 187950 110650 39100

Оборотная ведомость по аналитическим счетам для учета расчетов с покупателями

№ счета Наименование счета Сальдо начальное Обороты Сальдо конечное
дебет кредит дебет кредит дебет кредит
62 ОО Клен 32000 51000 75000 8000
ЗАО Весна 76000 38000 38000
ЗАО Север 29000 66000 45000 50000
ИТОГО 61000 193000 158000 96000

Оборотная ведомость по аналитическим счетам для учета расчетов с подотчетными лицами

№ счета Наименование счета Сальдо начальное Обороты Сальдо конечное
дебет кредит дебет кредит дебет кредит
71 Фролов 200 1000 1150 50
Соколов 600 4800 5500 100
Карпов 800 700 100
ИТОГО 1600 5800 7350 50

Схема бухгалтерского баланса

АКТИВ ПАССИВ
СТАТЬИ на начало года на конец года СТАТЬИ на начало года на конец года
1 Внеоборотные активы (01) 450000 522000 3. Капитал и резервы
Итого по разделу 1 Уставный капитал (80) 717100 717100
2 Оборотный активы: Резервный капитал (82) 25000 25000
Запасы (10, 20,43) 233900 249820 Добавочный капитал (83)
Денежные средства (50,51) 121000 20400 Краткосрочные кредиты банка (66) 35000 73000
Дебиторская задолженность (71,62) 62600 103820 Кредиторская задолженость (60, 70,69) 190400 110000
Расчеты с учредителями (75) 100000 28000 нераспределены убыток (сторно) -1060
Итого по разделу 2
БАЛАНС 967500 924040 БАЛАНС 967500 924040