Смекни!
smekni.com

Задачи по бухгалтерскому учету 5 (стр. 5 из 6)

Приложение 3

ОБОРОТНО-САЛЬДОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ АНАЛИТИЧЕСКОГО УЧЕТА
К СЧЕТУ 71 «РАСЧЕТЫ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ»
ЗА ДЕКАБРЬ 200Х года
(в руб.)
Наименование счетов подотчетных лиц Остаток на 01.12.200Х Оборот Остаток на 31.12.200Х
п/п дебет кредит дебет кредит дебет кредит
1 Федченко А.С. 6 000 2 800 2 800 6 000
2 Резцова Е.А. 920 0 740 180
3 Ахатова А.Р. 5 000 12 000 12 000 5 000
Итого 11 920 14 800 15 540 11 180

5. Для определения величины налога на прибыль, который необ­ходимо доначислить по итогам работы ОАО в декабре 200Х года, и последующего отражения налоговых обязательств в бухгалтерском учете (операция № 42 в табл. 7) заполним Отчет о прибылях и убытках (Приложение 4). При расчете величины показателей Отчета о прибылях и убытках ОАО за 200Х год — графа 2, кроме данных Таблицы 7 -хозяйственные операции ОАО за декабрь 200Х года, исполь­зуем данные о деятельности ОАО в течение 11 месяцев 200Х года (январь — ноябрь), приведенные в справочном порядке в графе 3 Отчета. Для упрощения задачи предполагается, что налогооблага­емая прибыль совпадает с бухгалтерской прибылью до налогообло­жения.

Бухгалтерский баланс приведен в Приложении 5.


Приложение 5

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31.12.200Хгода
(в руб.)
Актив Код На конец отчетного периода
1 2 3
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 110 534 540
Основные средства 120 13 712 500
Незавершенное строительство 130 1 192 000
Доходные вложения в материальные ценности 135 -
Долгосрочные финансовые вложения 140 -
Отложенные налоговые активы 145 -
Прочие внеоборотные активы 150 -
Итого по разделу I 190 15 439 040
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 7 478 970
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 6 140 940
животные на выращивании и откорме 212 -
затраты в незавершенном производстве 213 92 200
готовая продукция и товары для перепродажи 214 1 245 830
товары отгруженные 215 -
расходы будущих периодов 216 -
прочие запасы и затраты 217 -
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 135 305
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 230 -
в том числе покупатели и заказчики 231 -
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 2 194 125
в том числе покупатели и заказчики 241 2 176745
Краткосрочные финансовые вложения 250 1 080 500
Денежные средства 260 6 928 450
Прочие оборотные активы 270 -
Итого по разделу II 290 17 817350
БАЛАНС 300 33 256 390
Пассив Код На конец отчетного периода
1 2 3
Ill. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 410 23 200 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 -
Добавочный капитал 420 500 000
Резервный капитал 430 -
в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 -
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 432 -
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 7 236 464
Итого по разделу III 490 30 936 464
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 510 305 000
Отложенные налоговые обязательства 515 -
Прочие долгосрочные обязательства 520 -
Итого по разделу IV 590 305 000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 610 270 000
Кредиторская задолженность 620 1 744 926
в том числе: Поставщики и подрядчики 621 646 600
Задолженность перед персоналом организации 622 366 900
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами 623 152 276
Задолженность по налогам и сборам 624 558 800
Прочие кредиторы 625 20 350
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов 630 -
Доходы будущих периодов 640 -
Резервы предстоящих расходов 650 -
Прочие краткосрочные обязательства 660 -
Итого по разделу V 690 2 014 926
БАЛАНС 700 33 256 390

Приложение 4