Смекни!
smekni.com

Организация бухгалтерского учета в организации 2 (стр. 21 из 23)

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Наименование показателя Код
строки
На начало отчетного
года
На конец отчетного
периода
1 2 3 4
Арендованные основные средства (001) 910 251 487
в том числе по лизингу 911
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное
хранение(002)
920 70
Товары, принятые на комиссию (004) 930 122
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007) 940 102 58
Обеспечение обязательств и платежей полученные (008) 950
Обеспечение обязательств и платежей выданные (009) 960
Износ жилищного фонда (014) 970 1445 1624
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных
объектов (015)
980
990 72 112
Руководитель ___________ __________________________ Главный бухгалтер _________ ______________________

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

"___"____________ ________г. (квалификационный аттестат профессионального

бухгалтера от "_____"________________ ________г. .№ ______________)

Отчет о прибылях и убытках
за __________________20___г. Коды
Форма № 2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация ______________________________________________________________по ОКПО
0710002
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности __________________________________________________________по ОКДП
Организационно-правовая форма / форма собственности ________________________________
________________________________________________________________по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. / млн руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ 384/385
Наименование показателя Код
строки
За отчетный
период
За аналогичный период
предыдущего года
1 2 3 4

I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг
(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных
обязательных платежей)

010 14892 14581
в том числе от продажи: 011
012
013
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 9458 9310
в том числе проданных: 021
022
023
Валовая прибыль 029 5434 5271
Коммерческие расходы 030 828 785
Управленческие расходы 040 1312 1250
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040) 050 3294 3236

II. Операционные доходы и расходы Проценты к получению

060 56 32
Проценты к уплате 070
Доходы от участия в других организациях 080 25 16
Прочие операционные доходы 090 21 8
Прочие операционные расходы 100 52

III. Внереализационные доходы и расходы Внереализационные доходы

120 245 312
Внереализационные расходы 130 3380801 3529009
Прибыль (убыток) до налогообложения
(строки (050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130))
140 3522 3428
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи 150 1127 1175
Прибыль (убыток) от обычной деятельности 160 2395 2253

IV. Чрезвычайные доходы и расходы Чрезвычайные доходы

170
Чрезвычайные расходы 180
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного
периода) (строки (160 + 170 - 180))
190 2395 2253

Форма 0710002 с. 2

Наименование показателя Код
строки
За отчетный
период
За аналогичный период
предыдущего года
1 2 3 4
СПРАВОЧНО.Дивиденды, приходящиеся на одну акцию*:
по привилегированным
201 15 13
по обычным 202
Предполагаемые в следующем отчетном году суммы дивидендов,
приходящиеся на одну акцию*:
по привилегированным
203
по обычным 204 16 13

_______________________

* Заполняется в годовой бухгалтерской отчетности.

Расшифровка отдельных прибылей и убытков

Наименование показателя Код
строки
За отчетный период За аналогичный период
предыдущего года
прибыль убыток прибыль убыток
1 2 3 4 5 6
Штрафы пеней и неустойки, признанные
или по которым получены решения суда
(арбитражного суда) об их взыскании
210 74 6 12 14
Прибыль (убыток) прошлых лет 220 122 43 86 102
Возмещение убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств
230
Курсовые разницы по операциям
в иностранной валюте
240 1427 2478 844 968
Снижение себестоимости материально-
производственных запасов на конец
отчетного периода
250 х х
Списание дебиторских и кредиторских
задолженностей, по которым истек срок
исковой давности
260 1600 1800
270
Руководитель __________ _____________________ Главный бухгалтер ________ __________________

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

"____"_________________ ________г.
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

Форма № 3 по ОКУД за ____________ 200__ г. Дата (год, месяц, число)

КОДЫ
0710003
Организация ЗАО «Магнит»____________________________________________________по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН Вид деятельности ___________________________________________________________по ОКДП
Организационно-правовая форма/форма собственности____________________________________
_____________________________________________________________________по КОПФ/ОКФС
Единица измерения тыс руб /млн руб (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ 384/385
Наименование показателя Код строки Отток на начало отчетного года Поступило в отчетном году Израсходовано (использовано в отчетном году Остаток на конец отчетного года
1 2 3 4 5 6

I. КапиталУставный (складочный) капитал

010

14000 14000
Добавочный капитал 020 611 2448 1115 1944
Резервный фонд 030 200 50 250
040
Нераспределенная прибыль прошлых лет - всего 050 395 2395 2758 32
в том числе:

051

052
053
054
055
Фонд социальной сферы 060 56 11 67
Целевые финансирование и поступления - всего 070
в том числе:из бюджета

071

072
073
ИТОГО по разделу I 079 15262 4904 3873 16293
II. Резервы предстоящих
расходов - всего
080 1124 1124
в том числе:

081

082
083
084
085
086
ИТОГО по разделу II 089 1124 1124
III. Оценочные резервы - всего 090 86 86
в том числе:
091
092
ИТОГО по разделу III 099 86 86

IV. Изменение капитала*

Наименование показателя Код строке За отчетный год За предыдущий год
1 2 . 3l 4
Величина капитала на начало отчетного периода 100 15262 14312
Увеличение капитала - всего 110 3426 950
в том числе:за счет дополнительного выпуска акций

111

за счет переоценки активов 112 1296 950
за счет прироста имущества 113 118
за счет реорганизации юридического лица (слияние, присоединение) 114
за счет доходов, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета и отчетности относятся непосредственно на увеличение капитала 115
Уменьшение капитала - всего 120 414 -
в том числе:за счет уменьшения номинала акций

121

за счет уменьшения количества акций 122
за счет реорганизации юридического лица (разделение, выделение) 123
за счет расходов, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета и отчетности относятся непосредственно на уменьшение капитала 124 414
Величина капитала на конец отчетного периода 130 18688 15262

* Заполняют и представляют в составе бухгалтерской отчетности только хозяйственные товарищества и общества