Смекни!
smekni.com

Современное понимание сущности и функций финансов (стр. 4 из 5)

В таблице 2.2 представлено исполнение федерального бюджета по расходам за 2008 год. В ней представлена информация о сумме и структуре плановых и фактических показателей расходов, также показано отклонение в сумме и структуре расходов по отношению фактических показателей к плановым.

Таблица 2.2

Исполнение федерального бюджета РФ

по расходам за 2008 г.

Наименование статьи расходов

Сумма расходов, млрд.руб.

Структура расходов, %

Отклонение

План

Факт

План

Факт

В сумме расходов, млрд.руб

В структуре расходов, %

1

2

3

4

5

6

7

Общегосударственные вопросы

849,7

777,1

12,3

11,5

-72,6

-0,8

Национальная оборона

564,2

562,8

8,2

8,4

-1,4

0,2

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

575,0

574,0

8,3

8,5

-1,0

0,2

Национальная экономика

1053,5

1013,9

15,3

15,1

-39,6

-0,2

Жилищно-коммунальное хозяйство

129,7

120,8

1,9

1,8

-8,9

-0,1

Охрана окружающей среды

10,3

10,2

0,1

0,2

-0,1

0,1

Образование

341,3

345,1

5,0

5,1

3,8

0,1

Культура, кинематография, средства массовой информации

88,2

88,7

1,3

1,3

0,5

0,0

Здравоохранение, физическая культура и спорт

271,8

268,7

4,0

4,0

-3,1

0,0

Социальная политика

298,4

293,6

4,3

4,4

-4,8

0,1

Межбюджетные трансферты

2712,1

2674,6

39,3

39,7

-37,5

0,4

ИТОГО

6894,2

6729,5

100

100

-164,7

0

Согласно результатам таблицы 2.2, фактические расходы федерального бюджета РФ сократились на сумму 164,7 млрд. руб.

Данное сокращение вызвано уменьшением финансирования по таким статьям, как общегосударственные вопросы, национальная безопасность и правоохранительная деятельность, национальная экономика, жилищно-коммунальное хозяйство, охрана окружающей среды, образование, межбюджетные трансферты, социальная политика, здравоохранение, физическая культура и спорт.

Превышение фактических показателей по сравнению с плановыми наблюдается в статье культура, кинематография, средства массовой информации.

В Таблице 2.3 проведена оценка соотношения доходов и расходов федерального бюджета РФ за 2008 год. Выявлены отклонения плановых и фактических показателей, а также абсолютные и относительные отклонения доходов и расходов.

Таблица 2.3

Оценка соотношения доходов

и расходов федерального бюджета за 2008 г.

Наименование показателя

Сумма показателя, млрд. руб.

Отклонения

План

Факт

Абсолютные, млрд. руб.

Относительные, %

Доходы

8965,7

9275,9

310,2

3,5

Расходы

6894,2

6729,5

-164,7

-2,4

Профицит

2071,5

2546,4

474,9

22,9

По результатам таблицы 2.3 можно сделать вывод, фактический профицит федерального бюджета РФ превысил плановый на 474,9 млрд руб, это на 22, 9% превышает плановый показатель. Фактические расходы по отношению к плановым сократились на 164,7 млрд руб, а доды, наоборот, увеличились на 310,2 млрд руб, что в процентном отношении составляет 3,5% и -2,4% соответственно.

2.2. Анализ плановых показателей федерального бюджета РФ на 2009-2010 г.

На основе анализа структуры и динамики плановых расходов федерального бюджета РФ на 2009 – 2010 г предстоит сделать вывод об изменениях в структуре доходов и расходов данных лет. Задача состоит в выявлении количественного профицита или дефицита.

В Таблице 2.4 приведены статьи плановых расходов федерального бюджета РФ на 2009-2010 годы, в которых показана сумма расходов, а также динамика данных показателей

Таблица 2.4

Динамика плановых расходов

федерального бюджета РФ

на 2009 - 2010 г.

Статьи расходов

Сумма расходов по статьям, млрд.руб.

Динамика показателей 2010 г. по отношению к 2009 г.

2009

2010

Абсолютное отклонение,

млрд. руб.

Темп роста, %

1

2

3

4

5

Общегосударственные вопросы

899,8

963,1

63,3

107,0

Национальная оборона

566,7

596,2

29,4

105,2

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

642,6

693,5

50,9

107,9

Национальная экономика

789,6

528,6

-261,1

66,9

Жилищно-коммунальное хозяйство

56,3

51,9

-4,4

92,1

Охрана окружающей среды

10,2

11,0

0,8

107,4

Образование

313,6

339,9

26,2

108,4

Культура, кинематография, средства массовой информации

73,0

67,6

-5,4

92,6

Здравоохранение, физическая культура и спорт

245,2

295,4

50,1

120,4

Социальная политика

342,7

396,5

53,9

115,7

Межбюджетные трансферты

2423,1

2721,0

297,9

112,3

Секретные статьи

902,2

1021,0

118,8

113,2

Условно утвержденные расходы

1481,4

1982,0

500,5

133,8

ИТОГО

8746,6

9667,4

920,8

110,5

По данным таблицы 2.4, в 2009-2010 г планируется рост расходов на 10,5 %, что составит в общей сумме 920,8 млрд руб. По статьям национальная экономика, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, кинематография, средства массовой информации, планируется снижение расходов; по остальным же, наоборот, увеличение.