Смекни!
smekni.com

Анализ ликвидности, платежеспособности предприятия (стр. 7 из 8)

«___» _________________ ________г.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

КОДЫ
Форма №1 поОКУД 0710001
Дата(год,месяц,число)
Организация ООО «Русвата» По ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1121014955
Вид деятельности торговля По ОКВЭД 52.2
Организационно-правовая форма форма собственности По ОКВЭД / ОКФС
общество с ограниченной ответственностью
Единица измерения: тыс. руб По ОКЕЙ 384
Местонахождение (адрес): 390044, г.Рязань,2-й Мервинский проезд, д.8.
Дата утвержденияДата отправки/принятия
АКТИВ Кодпоказ. На началоотчетногогода На конецотчетного года
1 2 3 4
I. Внеоборотные активыНематериальные активы 110 - -
Основные средства 120 - -
Незавершённое строительство 130 - -
Доходные вложения в материальные ценности 135 - -
Долгосрочные финансовые вложения 140 - -
Прочие внеоборотные активы 150 - -
Итого по разделу 190 0 0
II.Оборотные активыЗапасы 210 43271 48322
в том числе:сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 7 14
животные на выращивании и откорме 212 - -
затраты в незавершенном производстве 213
готовая продукция и товары для перепродажи 214 43260 48292
товары отгруженные 215
расходы будущих периодов 216 4 16
прочие запасы и затраты 217
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 8425 9759
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 230 - -
в том числе:покупатели и заказчики 231
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 6329 14744
в том числе: покупатели и заказчики 241 5990 14691
Краткосрочные финансовые вложения 250 - -
Денежные средства 260 188 8
Прочие оборотные активы 270 - -
Итого по разделу II 290 58213 72833
БАЛАНС 300 58213 72833
ПАССИВ

Код

показ.

На начало отчетного года На конец отчетного периода
1 2 3 4
III. Капитал и резервыУставной капитал 410 30 30
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 - -
Добавочный капитал 420 - -
Резервный капитал 430 - -
в том числерезервные фонды, образованные в соответствии с законодательством 431

-

-
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 432 - -
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 2 599 5 632
Итого по разделу III 490 2 629 5 662
IV. Долгосрочные обязательстваЗаймы и кредиты 510

-

-
Отложенные налоговые обязательства 515 - -
Прочие долгосрочные обязательства 520 - -
Итого по разделу IV 590 - -
V. Краткосрочные обязательстваЗаймы и кредиты 610

-

284

Кредиторская задолженность 620 55 584 66 887
в том числе: поставщики и подрядчики

621

55 415

66 328

задолженность перед персоналом организации 622 53 104
задолженность перед государственными внебюджетными фондами 623 - 24
задолженность по налогам и сборам 624 4 319
прочие кредиторы 625 112 112
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 630 - -
Доходы будущих периодов 640 - -
Резервы предстоящих расходов 650 - -
Прочие краткосрочные обязательства 660 - -
Итого по разделу V 690 55 584 67 171
БАЛАНС 700 58213 72833
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ,УЧИТЫВАЕМЫХ НАЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Арендованные основные средства 910 15136 16127
в том числе по лизингу 911 - -
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 920 - -
Товары, принятые на комиссию 930 - -
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 940 - -
Обеспечение обязательств и платежей полученные 950 - -
Обеспечение обязательств и платежей выданные 960 - -
Износ жилищного фонда 970 - -
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичныхобъектов 980

-

-
Нематериальные активы, полученные в пользование 990 - -

Руководитель___________________ Главный бухгалтер _________________