Смекни!
smekni.com

Теория экономического анализа (стр. 5 из 7)

К причинам, вызывающим сверхплановые потери рабочего времени, относятся:

1. Непланируемые потери рабочих дней – прогулы, отпуска с разрешения администрации, однодневные простои, внутрисменные потери из-за неисправности оборудования, машин, механизмов, из-за отсутствия работы, сырья, материалов, электроэнергии, топлива и т.д.

2. Заболевания рабочих с временной потерей трудоспособности.

Кроме выявления потерь рабочего времени в процессе анализа устанавливается эффективное его использование.

К непроизводительному использованию рабочего времени относят: время, затраченное на брак продукции, его исправление, различные отклонения от нормальных условий работы, а также отклонения от технологического процесса. Это скрытые потери. Непроизводительный расход времени возникает и при дополнительных затратах труда, вызванных использованием нестандартного сырья, менее производительного оборудования.

Таблица № 7

Анализ использования рабочего времени

Показатели Прошлый год План Факт План в % к прошлому году Факт в % к прошлому году Выполнение плана, %
1 2 3 4 5 6 7
1. Среднее число дней, отработанных одним рабочим за год 227 232 228 102,2 100,4 98,3
2. Среднее число часов, отработанных одним рабочим за день 7,70 7,80 7,75 101,3 100,6 99,4
3. Среднее число часов, отработанных одним рабочим за год 1747,9 1809,6 1767 103,5 101,1 97,6

Планом намечалось увеличить число явочных дней в году на 5 или на 2,2 %, а среднее число часов работы за счет сокращения внутрисменных потерь на 0,1 ч., или на 1,3 %. В этом случае число часов, отработанных за год одним рабочим, увеличилось бы на 3,5 % (с 1747,9 до 1809,6).

Фактически число явочных дней возросло на 1, т.е. на 0,4 %, и составило 98,3 % запланированных. Внутрисменные потери сократились лишь на 0,05 ч., или на 0,6% за смену. Это увеличило по сравнению с прошлым годом число часов, отработанных за год, на 1% и составило 1767 ч.

2.4. Анализ численности и состава работников

Задача анализа численности работников. Анализ состава работников. Изучение динамики и выполнения плана численности и состава работающих.

Основной задачей анализа численности работников является выявление возможности экономии труда, уменьшение численности за счет рационального использования рабочего времени, оборудования, повышения квалификации, снижения трудоёмкости при обеспечении запланированного роста производства и улучшении качества продукции.

Структура численности промышленно-производственного персонала (ППП) зависит от особенностей отрасли промышленности, номенклатуры изделий, специализации и масштабов производства.

Удельный вес каждой категории работников меняется с развитием техники и организации производства.

Кроме ППП предприятие может иметь непромышленный персонал: работников детских учреждений, жилищно-коммунального хозяйства.

Таблица № 8

Динамика и выполнение плана среднесписочной численности работающих

Категории работников Прошлый год План Факт Отклонение
План от прошлого года Факт от прошлого года Факт от плана
Кол-во чел. % к итогу Кол-во чел. % к итогу Кол-во чел. % к итогу Кол-во чел. % Кол-во чел. % Кол-во чел. %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Рабочие 1359 71,6 1320 70,3 1337 71,5 - 39 -1,3 -22 -0,1 +17 +1,2
Ученики 26 1,4 17 0,9 27 1,4 -9 -0,5 +1 - +10 +0,5
ИТР 407 21,5 417 22,2 406 21,7 +10 +0,7 -1 +0,2 -11 -0,5
Служащие 66 3,5 72 3,8 63 3,4 +6 +0,3 -3 -0,1 -9 -0,4
МОП 14 0,7 26 1,4 15 0,8 +12 +0,7 +1 +0,1 -11 -0,6
Работники охраны 25 1,3 26 1,4 22 1,2 +1 +0,1 -3 -0,1 -4 -0,2
Всего ППП 1897 100,0 1878 100,0 1870 100,0 -19 - -27 - -8 -

Как видно из данной таблицы, структура численности отчетного года по сравнению с прошлым почти не изменилась, а по сравнению с планом было некоторое увеличение числа рабочих и учеников и снижение обслуживающего персонала. Фактическая численность промышленно-производственного персонала была меньше плана на 8 человек, или на 0,43 % (8 / 1878 х 100).

Все рабочие делятся на: основных и вспомогательных.

К основным относятся рабочие, непосредственно создающие продукцию предприятия.

К вспомогательным – рабочие, обеспечивающие необходимые условия для производства, и рабочие вспомогательных цехов (инструментальных, транспортных, ремонтно-механических и т. д.).

2.5. Анализ движения работников.

Порядок расчета коэффициентов оборота по приёму, оборота по увольнению, общего оборота, постоянства состава персонала предприятия, текучести кадров. Причины текучести.

Движение ППП и рабочих характеризуется следующими коэффициентами:

1. коэффициент по приёму – это отношение числа принятых работников к среднесписочной численности ППП;

2. коэффициент по увольнению – это отношение числа уволенных работников к среднесписочной численности ППП;

3. коэффициент общего оборота - это отношение численности поступивших и выбывших работников к среднесписочной численности ППП;

4. коэффициент постоянства состава персонала предприятия – это отношение числа работников, проработавших весь год к среднесписочной численности ППП;

5. коэффициент текучести кадров – это отношение числа уволенных по собственному желанию и за нарушение трудовой дисциплины к среднесписочной численности ППП.

Особое внимание должно быть обращено на показатель текучести. Высокая текучесть снижает уровень производительности труда по предприятию.

Основные причины текучести: неудовлетворенность характером труда, плохие жилищные условия, низкая заработная плата, отсутствие возможности профессионального роста.

Таблица № 9

Приём и увольнение работников по предприятию.

Показатели Факт за прошлый год Отчетный год Отклонение В % к прошлому году
План Факт % выполнения плана От плана От прошлого года
1 2 3 4 5 6 7 8
1.Среднесписочная численность ППП 875 889 893 100,4 +4 +18 102,1
2. Количество принятых работников за год 159 84 160 190,5 +76 +1 100,6
3. Количество уволенных работников за год 146 70 142 202,9 +72 -4 97,3
1 2 3 4 5 6 7 8
4. Количество в т.ч. уволенных за нарушение трудовой дисциплины и по собственному желанию 91 - 94 - +94 +3 103,3
5. Общее количество принятых и уволенных работников 305 154 302 196,1 +148 -3 99
6. Коэф-нт по приему работников 18,2 9,4 17,9 190,4 +8,5 -0,3 98,4
7. Коэф-нт по увольнению работников 16,7 7,9 15,9 201,3 +8 -0,8 95,2
1 2 3 4 5 6 7 8
8. Коэф-нт общего оборота работников 34,9 17,3 33,8 195,4 +16,5 -1 97,8
9. Коэф-нт текучети кадров 10,4 - 10,5 - +10,5 +0,1 101

По сравнению с прошлым годом несколько уменьшился общий оборот рабочей силы, но возросла текучесть кадров.

2.6. Анализ трудоёмкости продукции

Порядок определения трудоёмкости продукции. Взаимосвязь показателей трудоёмкости продукции и производительности труда. Методика анализа трудоёмкости продукции.

Трудоёмкость – это затраты рабочего времени на единицу или весь объём изготовленной продукции.

Трудоёмкость единицы продукции рассчитывается отношением фонда рабочего времени на изготовление определенного вида продукции к объёму его производства в натуральном измерении.

Полученный показатель – обратный среднечасовой выработке продукции.

Снижение трудоёмкости продукции – важный фактор повышения производительности труда. Рост производительности труда происходит за счет снижения трудоёмкости продукции, а именно за счет внедрения достижений науки и техники, автоматизации и механизации производственных процессов, совершенствования организации производства и труда.

В процессе анализа изучают динамику трудоёмкости, выполнение плана по её уровню, причины её изменения, влияние на уровень производительности труда, а также изучают показатели удельной трудоёмкости по видам продукции.