Смекни!
smekni.com

Комитет по культуре и искусству (стр. 10 из 12)

Отчетные и планируемые расходы комитета в данном объеме, направлены на достижение целей:

  1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры;
  2. Развитие музейного дела и сохранение историко-культурного наследия.

· На достижение первой цели наибольший объем средств 93% направлен на решение тактических задач:

  1. Организация досуга населения.

На реализацию данной задачи направлено 43% наибольший объем расходов запланированных на достижение 1 цели, в том числе

в отчетном 2008г. – 44,5%

в текущем 2009г. – 42,2%

в плановом 2010г. – 42,4%

Наблюдается картина снижения доли средств в 2009 году на 2,3% за счет уменьшения расходов на обеспечение деятельности домов культуры города.

  1. Организация предоставления дополнительного художественного образования.

На реализацию данной задачи определено 35% расходов, в том числе:

в отчетном 2008г. – 34,1%

в текущем 2009г. – 36,1%

в плановом 2010г. – 36,0%

Наблюдается картина увеличение доли средств в 2009г. на 2,0% увеличением расходов на обеспечение деятельности образовательных учреждений культуры города (увеличение заработной платы, приобретение музыкальных инструментов, увеличением тарифов на платные услуги).

  1. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города.

На реализацию данной задачи определено 21,8% расходов, в том числе:

в отчетном 2008г. – 21,4%

в текущем 2009г. – 21,7%

в плановом 2010г. – 21,6%

· На достижение второй цели «Развитие музейного дела и сохранение историко-культурного наследия» запланировано в среднем 7% от всего объема расходов комитета.

Небольшой удельный вес расходов объясняется тем, что на решение данной цели направлена в основном деятельность только одного учреждения МУ «Музейно-культурный центр».

На достижение данной цели работают две тактические задачи:

«Поддержка и развитие музейного дела», «Поддержка и развитие многонациональной культуры народов, проживающих на территории города», но расходы распределены на первую задачу, на вторую задачу продублированы, так как деятельность центра народных ремесел работающего под решением второй задачи осуществляется в общей деятельности муниципального учреждения МКЦ.

Удельный вес по расходов по годам составил;

в отчетном 2008г. – 5,1%

в текущем 2009г. – 7,4%

в плановом 2010г. – 7,3%

Увеличение удельного веса расходов в 2009г., 2010г. в сравнении с 2008г. объясняется открытием Центра малочисленных народов Севера.

Распределение отчетных и плановых расходов приведены в приложении № 6.


Приложение №6

к докладу о результатах и основных

направлениях деятельности

Комитета по культуре и искусству

администрации г.Нягань

Распределение отчетных и планируемых расходов комитета по целям, задачам и программам

цели, задачи и программы

отчетный период

плановый период

2007год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012год

Тыс.руб

%

Тыс.руб

%

Тыс.руб

%

Тыс.руб

%

Тыс.руб

%

Тыс.руб

%

Цель 1. "Создание условий для организации досуга обеспечения жителей города услугами организаций культуры"

Задача 1.1"Организация досуга населения»

Программа «Организация отдыха, оздоровление детей, подростков и молодежи 2006-2010г.г.»

401

0,8

341

0,5

198

0,3

224

0,3

234

0,3

244

0,3

Не распределено по программам –

52 469

99,2

62 357

99,5

57 754

99,7

65 945

99,7

69 030

99,7

72 263

99,7

Руководство и управление в сфере установленных функций – комитет по культуре- аппарат

7 289

13,8

10 878

17,3

9 964

17,2

11 254

17

11 797

17,1

12 367

17,1

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Дома культуры)

39 466

74,6

47 707

76,1

44 290

76,4

50 738

76,7

53 089

76,6

55 552

76,6

Культурно-массовые мероприятия

5 714

10,8

3 772

6,1

3 500

60,1

3 953

6

4 144

6

4 344

6

ИТОГО распределено средств по задачи 1.1

52 870

44,4

62 698

44,5

57 952

42,2

66 169

42,4

62 264

42,4

72 507

42,5

Задача 1.2 "Организация предоставления дополнительного художественного образования»

Не распределено по программам -

38 949

100

48 057

100

49 535

100

56 106

100

58 569

100

61 150

100

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (детская музыкальная школа, школа искусств)

38 949

100

48 057

100

49 535

100

56 106

100

58 569

100

61 150

100

ИТОГО распределено средств по задачи 1.2

38 949

32,7

48 057

34,1

49 535

36,1

56 106

36

58 569

36

61 150

35,8

Задача 1.3 "Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города»

Не распределено по программам -

27 274

100

30 247

100

29 787

100

33 681

100

35 294

100

36 985

100

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (библиотеки)

27 274

100

30 247

100

29 787

100

33 681

100

35 294

100

36 985

100

ИТОГО распределено средств по задачи 1.3

27 274

22,9

30 247

21,4

29 787

21,7

33 681

21,6

35 294

21,6

36 985

21,7

ИТОГО распределено средств по ЦЕЛИ №1

119 093

94,5

141 002

94,9

137 274

92,6

155 956

92,7

163 127

92,6

170 642

92,6

Цель 2 "Развитие музейного дела и сохранение историко-культурного наследия»

Задача 2.1 «Поддержка и развитие музейного дела»

Не распределено по программам –

6 866

100

7 618

100

10 945

100

12 362

100

12 959

100

13 585

100

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (музей)

6 866

100

7 618

100

10 945

100

12 362

100

12 959

100

13 585

100

ИТОГО распределено средств по задачи 2.1

6 866

100

7 618

100

10 945

100

12 362

100

12 959

100

13 585

100

Задача 2.2 «Поддержка и развитие многонациональной культуры народов, проживающих на территории города»

В том числе - Центр малочисленных народов –(повторно)

6 866

100

7 618

100

10 945

100

12 362

100

12 959

100

13 585

100

ИТОГО распределено средств по задачи 2.2

6 866

100

7 618

100

10 945

100

12 362

100

12 959

100

13 585

100

ИТОГО распределено средств по ЦЕЛИ №2

6 866

5,5

7 618

5,1

10 945

7,4

12 362

7,3

12 959

7,4

13 585

7,4

Не распределено по задачам

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ВСЕГО распределено по целям

125 959

100

148 620

100

148 219

100

168 318

100

176 086

100

184 227

100

В том числе распределено по программам задача №1

401

0,3

341

0,5

198

0,3

224

0,3

234

0,3

244

0,3

Не распределено по целям, задачам, программам
ИТОГО бюджет комитета

125 959

100

148 620

100

148 219

100

168 318

100

176 086

100

184 227

100


5. Результативность бюджетных расходов