Смекни!
smekni.com

Разработка инвестиционной стратегии ООО ЛУКОЙЛ-Коми на Европейском Севере (стр. 3 из 3)

Компания Добыча нефти, включая газовый конденсат, тыс.т Доля в общем объеме добычи по РФ, % Среднесуточная добыча, тыс.т Проходка на 1000 т добытой нефти, м. Капитальные вложения на 1 т добытой нефти, руб. Отношение числа простаивающих скважин к эксплуатационному фонду, % Доля экспорта в объеме добычи, %
Всего В том числе
В эксплуатационном бурении В разведочном бурении
ЛУКОЙЛ 88293,0 18,8 241,9 14,7 13,5 1,2 508,0 16,8 38,6
ТНК-ВР 75306,6 16,0 206,3 11,6 11,1 0,5 384,4 37,8 49,0
Роснефть 74417,7 15,8 203,9 14,8 14,2 0,6 644,5 15,9 36,6
Сургутнефтегаз 63858,7 13,6 175,0 49,0 46,4 2,6 752,5 9,3 43,4
Сибнефть 33002,2 7,0 90,4 22,7 22,0 0,7 401,0 15,2 34,6
Татнефть 25332,0 5,4 69,4 20,1 18,2 1,9 312,6 16,6 48,6
Славнефть 24162,5 5,1 66,2 27,5 25,9 1,6 660,4 16,8 21,1
ЮКОС 23861,3 5,1 65,4 4,7 4,4 0,3 142,9 28,9 4,5
РуссНефть 13872,7 3,0 38,0 27,1 24,8 2,3 346,0 26,7 46,7
Башнефть 11934,4 2,5 32,7 35,0 31,5 3,6 585,6 11,1 36,6
Нефтяные компании, всего 434041,2 92,4 1189,2 21,2 20,0 1,2 511,7 19,8 38,4

Величина капитальных вложений на 1 тонну добытой нефти по ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» в 2005 году составляет 818,3 руб., что превышает среднее значение данного показателя в отрасли (511,7 руб.). Средние удельные капитальные вложения для нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» в целом в 2005 году составляют 508 руб./т, что на 18% больше аналогичного показателя предыдущего года.

Результаты расчета себестоимости добычи 1 тонны нефти по ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» за 2006-2015 годы

Годы Годовая добыча нефти, тыс. т Условно-переменные затраты, тыс. руб. Условно-постоянные затраты, тыс. руб. Итого затрат, тыс. руб. Себестоимость добычи тонны нефти, руб.
2005 8000 19723316 5562987 25286303 3157,80
2006 12300 30295884 11736168 42032052 3417,24
2007 13700 33744196 13746854 47491050 3466,50
2008 15200 37438816 15898744 53337560 3509,05
2009 19100 47044828 21499724 68544552 3588,72
2010 21600 53202528 25089912 78292440 3624,65
2011 22300 54926684 25591703 80518387 3610,69
2012 23400 57636072 26381411 84017483 3590,49
2013 24300 59852844 27026168 86879012 3575,26
2014 23900 58867612 25506797 84374409 3530,31
2015 23200 57143456 23714344 80857800 3485,25

Результаты расчета себестоимости 1 тонны нефти в ценах 2006 г. с учетом ввода в эксплуатацию месторождений к развитию показывают, что планируемое увеличение данного показателя за период с 2005 по 2010 г. составит 14,8% и достигнет величины 3624,65 руб. В дальнейшем происходит снижение себестоимости на 3,8% в 2015 г. по сравнению с 2010 г. Плановое значение себестоимости в 2015 г. находится на уровне 3485,25 руб. Это свидетельствует о том, что ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» придерживается стратегии лидерства в низких издержках.

Результаты проведенного анализа свидетельствуют о том, что при существующих ценах на нефть ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» имеет хорошие перспективы развития и стабильное финансовое положение.

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что основополагающими принципами формирования стратегических установок ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» являются следующие положения:

• В силу эволюции и специфики нефтяной отрасли, а также основных тенденций развития мирового экономического хозяйства успешное развитие нефтяной компании обеспечивается по пути транснационализации её деятельности.

• Конкурентные преимущества нефтяной компании основываются на лидерстве по издержкам, которое эффективно достигается в основном в направлениях улучшения сырьевой базы, повышения технологичности производства, оптимизации транспортных маршрутов, совершенствования структуры управления.

• В условиях глобализации мирового рынка нефти и недифференцированного по качеству производимого нефтяными компаниями продукта вопрос международной конкурентоспособности компании заключается в ее способности производить и реализовывать продукцию при приемлемом уровне затрат.

Для ОАО «Лукойл», выбравшего путь интеграции на мировой рынок, основными стратегическими направлениями развития являются:

- лидерство на внутреннем рынке;

- диверсификация рынков сбыта нефти;

- расширение добывающего сектора в мировые центры добычи нефти;

- интеграция в зарубежную систему нефтепереработки и сбыта нефтепродуктов;

- диверсификация деятельности в газовую отрасль, как в России, так и за рубежом;

- лидерство в низких издержках.

Библиографические ссылки

1. Фатхутдинов Р.М. Стратегический менеджмент. – М.: Финам, 2005. – С. 58-69.

2. Зайцев Л.Г., Соколова М.И. Стратегический менеджмент: учебник – М.: Экономист, 2005. – С. 325-327.

3. http://lukoil-komi.lukoil.com.

подписи подпись

авторов научного руководителя