Смекни!
smekni.com

Критерии оценки качества сестринской помощи (стр. 5 из 13)

По видам потребности в финансировании по видам оказываемой помощи распределились следующим образом:

1 место занимает стационарная медицинская помощь и составляет она 48,3% от всего финансирования, и финансирование на данный вид помощи увеличилось на 14,8% с 2007 года;

2 место – амбулаторно-поликлиническая помощь – 38,8%, увеличение финансирования составило 14,2%;

3 место занимает скорая медицинская помощь – 10,5%, финансирование на данный вид помощи увеличился на 20,9%;

4 место – дневной стационар – 2,4%, увеличилось финансирование на 2,7% с 2007 года.

Таблица 3

Структура расходов за 2007-2009 гг.

Вид финансирования 2007 год 2008 год 2009 год Темп изменения %
Абс. % Абс. % Абс. %
Амбулаторно-поликлиническая помощь
Оплата труда с начислениями 58967587 79,2% 60679364 78,6% 64331440 75,7 +9,1
Приобретение услуг 2696874 3,6% 2732869 3,5% 2825734 3,3 +4,8
Поступление нефинансовых активов 12688995 17,0% 13769430 17,8% 17782821 20,8 +40,1
Прочие расходы 81220 0,1% 59702 0,1% 20200 0,1 -75,1
Итого 74434676 100 77241365 100 84960195 100 +14,1
Стационарная помощь
Оплата труда с начислениями 63318756 68,8% 64123257 67,2% 66309656 62,8 +4,7
Приобретение услуг 6559846 7,1% 6623921 6,9% 7890503 7,5 +20,3
Поступление нефинансовых активов 21346843 23,2% 23615233 24,7% 30251566 28,6 +41,7
Социальное обеспечение 567896 0,6% 589213 0,6% 644766 0,6 +13,5
Прочие расходы 264069 0,3% 463650 0,5% 554263 0,5 +109,9
Итого 92057410 100 95415274 100 105650754 100 +14,8
Дневной стационар
Оплата труда с начислениями 3235963 64,6% 3258931 61,6% 3397789 66,1 +5,0
Приобретение услуг 946536 18,9% 973256 18,4% 986908 19,2 +4,3
Поступление нефинансовых активов 825893 16,5% 1058351 20,0% 757410 14,7 -8,3
Итого 5008392 100 5 290 538 100 5142107 100 +2,7
Скорая медицинская помощь
Оплата труда с начислениями 8536123 45,0% 8913569 46,0% 9413577 41 +10,3
Приобретение услуг 8458636 44,5% 8623589 44,5% 8861521 38,6 +4,8
Поступление нефинансовых активов 1992610 10,5% 1827738 9,4% 4684845 20,4 +135,1
Итого 18987369 100 19364896 100 22959943 100 +20,9
Итого по всем видам помощи 190487847 197312073 218712999 +14,8
Структура расходов по кодам бюджетной классификации
Оплата труда с начислениями 134058429 70,4% 136975121 69,4% 143452462 65,6% 7,0
Приобретение услуг 18661892 9,8% 18953635 9,6% 20564666 9,4% 10,2
Поступление нефинансовых активов 36028448 18,9% 39212401 19,9% 53476642 24,5% 48,4
Социальное обеспечение 567896 0,3% 589213 0,3% 644766 0,3% 13,5
Прочие расходы 345289 0,2% 523352 0,3% 574463 0,3% 66,4

В структуре расходов 1 место занимает оплата труда с начислениями (65,6%). На 2 месте поступление нефинансовых активов – 24,5%. На 3 месте приобретение услуг – 9,4% и 4 место разделили социальное обеспечение и прочие расходы по 0,3%. За период с 2007 по 2009 годы увеличились расходы по всем статьям на 14,8% в связи с инфляцией и увеличением финансирования.

3.4 Анализ материально-технической базы МУЗ «ЦРБ Читинского района»

3.4.1 Анализ лечебно-профилактической деятельности «ЦРБ Читинского района»

Амбулаторно-поликлиническая служба

Плановая мощность ЛПУ района составляет 780,0, фактическая составила 1 172,3.

В поликлинике ЦРБ плановая мощность 175 посещений, фактическая составила 468,0.

Количество посещений в поликлинических учреждениях района за 2009 год уменьшилось на 1 668 в сравнении с 2008 годом и составило 318575 посещений.

показатель 2007 г. 2008 г. 2009 г. Темп изменения %
Количество посещений 298 256 320 243 318 575 +6,8%
Число посещений на 1 жителя в год 5,1 5,3 5,3 +3,9%
Функция врачебной должности 4 835 5 394,6 5 380,5 +11,3%
Выполнение плана посещений, % 85,0 87,0 88,3 +3,9%

Число посещений на 1 жителя в год в районе составило 5,3, что соответствует показателю прошлого года.

Функция врачебной должности в среднем по поликлинике составила 5 380,5, что ниже аналогичного показателя на 14,1. Практически по всем специалистам АПУ района увеличилась функция врачебной должности. Выполнение плана посещений составило 88,3 % (в 2008 году – 87%).

Работа стационаров района

Структура коечного фонда:

Всего среднегодовых коек – 337, в т.ч. 37 коек дневного стационара;

Терапевтических – 102 койки, в т.ч. 13 дневного стационара;

Хирургических – 30 коек;

Педиатрических – 28 коек;

Гинекологических – 22 койки, в т.ч. 1 койка дневного стационара;

Коек патологии беременности – 21, в т.ч. 3 дневного стационара;

Общих коек - 61, в т.ч. 20 коек дневного стационара;

Коек сестринского ухода – 20;

Фтизиатрических – 30 коек.

Обеспеченность койками на 10 000 населения составило 55,5.

Работа стационара за 2009 год

Показатель 2007 год 2008 год 2009 год Темп изменения %
Работа койки 381,7 323,6 321,5 -15,8%
Средние сроки лечения 13,1 14,3 13,8 +5,3%
Оборот койки 21,6 22,7 23,4 +8,3%
Число койко-дней 90 157 101 241 96 442 +7,0%
Хирургическая активность 58,9 59,0 62,5 +6,1%
Больничная летальность 0,52 0,5 0,5 -3,8%

Показатель работы койки по сравнению с предыдущим годом отмечается примерно на одном уровне, и сопоставим с нормативными показателями (320-330). Снижение в 2008 и 2009 годах по сравнению с 2007 годом отмечается за счет низкой работы койки в Домнинской УБ (261,1) и Верх-Читинской УБ (284,1), причем в В-ЧУБ в 2009 году амбулаторный прием и стационарное лечение осуществлялось одним врачом в связи с отсутствием специалистов. В остальных ЛПУ района показатель работы койки превышает нормативный. Средние сроки лечения в 2009 году в районе составили 13,8, по сравнению с предыдущим годом сокращены на 0,5%, данный показатель приближается к нормативному (13,0). Оборот койки постоянно увеличивается, в 2009 году составил 23,4. Показатель больничной летальности за три года сохраняется на одном уровне, в 2009 году число умерших в стационарах ЛПУ района составило 33 человека, из них 16 – трудоспособного возраста.

Хирургическая активность в 2009 году возросла в 1,1 раза по сравнению с 2008 годом и составила 62,5% (59,0 в 2008 году).

Приказом главного врача района проведена реструктуризация коек, в койки дневного стационара дополнительно перепрофилировано 27 коек, общее число на конец 2009 года составило 47, что позволило увеличить количество пролеченных больных с 528 в 2008 году до 750 в 2009 году, средние сроки лечения составили 11,3, больными проведено 8493 койко-дня.

3.4.2 Анализ качественных и количественных показателей деятельности «ЦРБ Читинского района»

Заболеваемость с временной утратой трудоспособности в Читинском районе

Население Читинского района на 01.01.2009г. составляет 60 716 человек, из них трудоспособного возраста – 36 623 человека, в том числе работающие – 22 822 чел.

На 100 работающих 2007 2008 2009 % изменения к показателям по отношению к 2007 г.
Число случаев нетрудоспособности 32,57 57,0 41,22 - 26,6%
Число дней Нетрудоспособности 434,43 674,1 491,24 +13,1%
Длительность 1 случая 13,34 11,83 11,22 -15,9%

Число случаев нетрудодоспособности на 100 работающих уменьшилось на 26,6 % в сравнении в 2007 годом, что объясняется отсутствием разрешения на выдачу листков нетрудоспособности у фельдшеров фельдшерско – акушерских пунктов. На сегодняшний день проводится подготовка фельдшеров по экспертизе временной нетрудоспособности с последующим получением сертификата.

Таблица 5

Структура заболеваемости с временной утратой трудоспособности в днях на 100 работающих

год 1 место 2 место 3 место
2007 Болезни органов дыхания - 21,9 % Травмы и отравления 17,3 % Болезни костно–мышечной системы - 16,1%
2008 Болезни органов дыхания - 23,1% Уход за больными 16,6 % Болезни костно–мышечной системы 15,8 %
2009 Болезни органов дыхания - 26,1% Травмы и отравления 16,7% Уход за больными - 16,1%

Как видно из представленных данных изменилась структура заболеваемости с временной утратой трудоспособности - на второе место в 2009 году вышли травмы и отравления, тогда как в 2008 году на втором месте причиной нетрудоспособности был уход за больными. На третье место в 2009 году вышла причина нетрудоспособности в связи с уходом за больными, в 2008 году на третьем месте были болезни костно – мышечной системы. Первое место на протяжении трех лет занимают болезни органов дыхания.