Смекни!
smekni.com

Амортизация (износ) основных средств (стр. 9 из 10)

Бухгалтерский баланс за 2009 год

АКТИВ Код стр. На начало года На конец года
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы (04,05) 110 23 110 23 110
Основные средства (01,02) 120 4 389 473 4 570 288
Незавершенное строительство (07,08,16,60) 130
Доходные вложения в матер. ценности (03, 02) 135
Долгосрочные финансовые вложения (58,59) 140
Отложенные налоговые активы (09) 145
Прочие внеоборотные активы 150
ИТОГО по разделу I 190 66 583 4 593 398
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210
в т.ч.: сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10,15,16,60) 211 154 308 454 459
животные на выращивании и откорме (11) 212
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20,21,23,29,44,46) 213 50 000
готовая продукция и товары для перепродажи (15,16,20,41,42,43,60) 214 57 500
товары отгруженные (45) 215 150 000
расходы будущих периодов (97) 216 170 440
прочие запасы и затраты 217
НДС по приобретенным ценностям (19) 220 7 100 8 959
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 230 650 180 31 450
в т.ч.: покупатели и заказчики (62,63,76) 231 1 207 200
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 мес. после отчетной даты) 240
в т.ч.: покупатели и заказчики (62,63,76) 241
Краткосрочные финансовые вложения (58,59, 55) 250
Денежные средства (50, 51, 52, 55, 57) 260 1 756 220 1 298 220
Прочие оборотные активы 270
ИТОГО по разделу II 290 2 898 308 3 288 228
БАЛАНС (сумма строк 190+290+390) 300 8 355 750 8 907 208
ПАССИВ Код стр. На начало года На конец года
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (80) 410 6 569 528 6 569 528
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (81) 411 ( ) ( )
Добавочный капитал (83) 420
Резервный капитал (82) 430
в т.ч.: резервы, образованные в соответствии с законодательством 431
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 432
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 24 176 303 227
ИТОГО по разделу III 490 6 593 704 6 872 755
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (67) 510
Отложенные налоговые обязательства (77) 515
Прочие долгосрочные обязательства 520
ИТОГО по разделу IV 590
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (66) 610 12 000 21 000
Кредиторская задолженность 620 7 600 7 300
в т.ч.: поставщики и подрядчики (60,76) 621 120 776
задолженность перед персоналом организации (70) 622 340 000 351 350
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69) 623 116 712
задолженность по налогам и сборам (68) 624
прочие кредиторы (62, 71, 73, 76) 625
Задолж. учредителям по выплате доходов (75,70) 630
Доходы будущих периодов (98) 640 19 600
Резервы предстоящих расходов (96) 650
Прочие краткосрочные обязательства 660
ИТОГО по разделу V 690 720 600 1 838 050
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) 700 8 355 750 8 907 208

Приложение 4

Отчет о прибылях и убытках