Смекни!
smekni.com

Проект мероприятий по увеличению прибыли ООО "Балтика" (стр. 16 из 17)

Рассчитаем эффективность планируемого мероприятия: Расчетная рентабельность = 852,0/4020,6*100% - 21,2%. индекс доходности ИД = 491,6/945,0 = 0,52 руб. / руб. в первый год; - срок окупаемости Ток = 945,0/491,6 = 1,92 года.

5.1.3 Мероприятие №3

Одним из основных мероприятий, направленных на увеличение прибыли является проведение тренингов для основного персонала с целью повышения их квалификации. Повышение квалификации требуется потому, что менеджеры по страхованию имеют недостаточный опыт работы в данной сфере. Общая тематика тренингов связана с общими вопросами страхования автомобилей и вступлением в силу закона об обязательном страховании автогражданской ответственности. Планируется учебная программа продолжительностью в один месяц. Тренинги по повышению квалификации будут проходить в страховой компании «Прогресс-Нева», где намечается проводить занятия два раза в неделю по два часа каждое. Основные вопросы, которые подлежат рассмотрению на занятиях:

- особенности развития страхового рынка в России;

- теоретические основы построения страховых тарифов;

- страхование имущества, личное страхование, страхование ответственности, предпринимательской деятельности в промышленности;

- основные положения Федерального закона «Об обязательном страховании

- гражданской ответственности владельцев транспортных средств»;

- ознакомление с базовыми тарифами по обязательному страхованию;

- осуществление лицензирования страховых компаний;

- наступление страхового события и осуществление страховых выплат.

- Необходимая сумма инвестиций на проведение мероприятия 26,3 тыс.

- руб. Это общая стоимость тренингов с привлечением сотрудников компании «Прогресс-Нева» и сотрудников других страховых компаний. Источником финансирования будет выступать уставный капитал предприятия.

- Проведем анализ изменения затрат на реализацию услуг в связи с организацией тренингов.

Таблица 5.1.3.1.

Анализ затрат на реализацию услуг на планируемый год

Статьи затрат на оказание услуг Сумма (тыс. руб.) Изменение
Базовый год Планируемый год тыс. руб. %
Затраты всего, в том числе 3751,6 3 777,9 +26,3 +0,7
Заработная плата 1312,2 1312,2 0 0
Отчисления на соц. страхование 354,3 354,3 0 0
Транспортные расходы 96,0 96,0 0 0
Аренда автомобилей 312,3 312,3 0 0
Аренда помещений 224,0 224,0 0 0
Амортизация основных средств 78,8 78,8 0 0
Услуги сторонних организаций (банка) 27,6 27,6 0 0
Услуги связи 71,3 71,3 0 0
Расходы на рекламную кампанию 773,4 773,4 0 0
Затраты на приобретение сервисных карт 481,9 481,9 0 0
Канцелярские расходы 19,8 19,8 0 0
Единовременные затраты - 26,3 +26,3 -

В предшествующем периоде планируется увеличение себестоимости услуг до 3 777,9 тыс. руб., в связи с появлением затрат на проведение тренингов по повышению квалификации основных работников.

По оценкам экспертов, в результате повышения квалификации персонала валовой объем услуг в среднем увеличивается на 5-7% по сравнению с предстоящими периодами. На предприятии ООО «Балтика» планируется увеличение валового объема услуг до 22 185,2 тыс. руб. за год. В результате увеличения валового объема услуг планируется рост среднегодовой выработки на одного менеджера, т.е. работника, заключающего договора страхования. Проанализируем изменение среднегодовой выработки:

Таблица 5.1.3.2.

Анализ динамики показателей, влияющих на объем выпуска услуг на планируемый год

N Показатели Ед. Базовый Планиру- Прирост
и/и измер. год емый год
1. Финансовый оборот тыс. руб. 21 128,8 22 185,2 + 1 056,4
2. Выработка на одного тыс. 4 225,8 4437,0 +211,2
работника, руб./чел.
заключающего
договор страхования
3. Среднесписочная 5 5 0
численность работников, чел.
заключающих договор
страхования
4. Среднесписочная чел. 14 14 0
численность работников

В результате организации мероприятий по повышению квалификации персонала планируется увеличение валового объема услуг, и следовательно среднегодовой выработки на одного менеджера. Планируется, что выработка возрастет на 211,2 тыс. руб. по сравнению с базовым периодом и составит 4 437,0 тыс. руб. на одного менеджера.

Рассчитаем эффективность мероприятия №3 и сведем данные в таблицу:


Таблица 5.1.3.3.

Расчет эффективности мероприятия №3

N Показатель Сумма (тыс. руб.) Изменение
Базовый год Планируемый год тыс. руб. %
1. Финансовый оборот 21 128,8 22 185,2 +1 056,4 +5,0
2. Доход -комиссионное вознаграждение(20%) 4 225,8 4 437,0 +211,2 +5,0
3. Себестоимость услуг 3751,6 3 777,9 +26,3 +0,7
4. Прибыль 474,2 659,1 +184,9 +39,0
5. Налог на прибыль 113,8 158,2 +44,4 +39,0
6. Чистая прибыль 360,4 500,9 +140,5 +39,0

В связи с реализацией проекта по повышению квалификации персонала планируется прирост чистой прибыли на 39%, т.е. до 500,9 тыс. руб. в год.

Рассчитаем эффективность планируемого мероприятия: Расчетная рентабельность - 500,9/3936,1*100% = 12,7%.

- индекс доходности ИД = 500,9/26,3 = 19,05

- срок окупаемости Ток = 26,3/500,9 = 0,05 лет.

5.2 Планирование деятельности предприятия

В данном разделе сформулируем план работы предприятия на основе результатов деятельности в отчетном году и с учетом реализации всех предлагаемых мероприятий.

Сводная таблица мероприятий проекта

N Вид Прирост дохода- Прирост Прирост Капитальные Срок
п/п мероприятия комиссионного затрат, чистой прибыли, вложения и окупаемости,
вознаграждения тыс. руб. тыс. руб. единовременные лет
тыс. руб. затраты,
тыс. руб.
1. Организация 2 535,5 1 005,1 1 163,1 122,1 0,11
дополнительных
точек продаж страховых
полисов
2. Организация проведения 646,8 - 491,6 945,0 1,92
активной рекламной кам-
пании
3. Проведение тренингов с 211,2 26,3 140,5 26,3 0,05
целью повышения квали-
фикации основных работ-
ников
4. Итого: 3 393,5 1031,4 1 795,2 1 093,4 0,61

Таблица 5.2.2 Расчет финансовых результатов от реализации дипломного проекта в ООО «Балтика», тыс. руб.

N п/п Показатель Базовый год Мероприятие 1 Мероприятие 2 Мероприятие 3 План
1. Финансовый оборот 21 128,8 12 677,6 3 234,4 1 056,4 38 097,2
2. Доход - комис. вознаграждение 4 225,8 2535,5 646,8 211,2 7619,3
3. Себестоимость, в том числе: 3751,6 1005,1 - 26,3 4 783,0
4. Фонд оплаты труда 1 312,2 370,5 - - 1 682,7
5. ЕСН 354,3 100,0 - - 454,3
6. Амортизация 78,8 24,5 - - 103,3
7. Затраты на приобретение сервисных карт 481,9 321,4 - - 803,3
Транспортные расходы 96,0 48,0 - - 144,0
Аренда автомобилей 312,3 99,8 - - 412,1
Аренда помещений 224,0 36,9 - - 260,9
8. Прочие расходы 892,1 4,0 - 26,3 922,4
9. Прибыль 474,2 1 530,4 646,8 184,9 2 836,3
Налог на прибыль 113,8 367,3 155,2 44,4 680,7
10. Чистая прибыль 360,4 1 163,1 491,6 140,5 2 155,6
11. Капитальные и единоврем. затраты - 122,1 945,0 26,3 1 093,4
12. Срок окупаемости КВ и един, затрат - 0,11 1,92 0,05 0,61
14. Численность персонала 14 3 - - 17

5.3 Обоснование и расчет экономической эффективности и технико-экономических показателей дипломного проекта