Смекни!
smekni.com

Анализ финансового состояния ООО УПХ Брюховецкое (стр. 15 из 16)

Главный бухгалтер____________________________________


Приложение Б


Показатель

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

Наименование

код

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

62631

62631

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

34924

34924

Валовая прибыль

029

27707

27707

Коммерческие расходы

030

Управленческие расходы

040

Прибыль (убыток) от продаж

050

27707

27707

Прочие доходы и расходы Проценты к получению

060

Проценты к уплате

070

Доходы от участия в других организациях

080

Прочие операционные доходы

090

40

40

Прочие операционные расходы

100

1176

1176

Внереализационные доходы

120

Внереализационные расходы

130

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

26571

26571

Отложенные налоговые активы

141

Отложенные налоговые обязательства

142

Текущий налог на прибыль

150

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

26571

26571

СПРАВОЧНО.
Условный расход
Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Приложение В

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 ДЕКАБРЯ 2007 г.

Актив

Код по-казателей

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы

110

Основные средства

120

5438

18814

Незавершенное строительство

130

5215

Доходные вложения в материальные ценности

135

Долгосрочные финансовые вложения

140

Отложенные налоговые активы

145

Итого по разделу 1

190

5438

24029

11. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы

210

39154

59302

в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

10759

15498

животные на выращивании и откорме

212

12584

17501

затраты в незавершенном производстве

213

9740

15748

готовая продукция и товары для перепродажи

214

6071

10247

товары отгруженные

215

расходы будущих периодов

216

308

прочие запасы и затраты

217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

в том числе покупатели и заказчики

231

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

6325

3210

в том числе покупатели и заказчики

241

2670

1050

Краткосрочные финансовые вложения

250

20

58

Денежные средства

260

740

1548

Прочие оборотные активы

270

213

Итого по разделу II

290

46239

64331

БАЛАНС

300

51677

88360


Пассив

Код по-казатель

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал

410

40

40

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

Добавочный капитал

420

Резервный капитал

430

в том числе:
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

26571

58686

Итого по разделу III

490

26611

58726

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты

510

12914

17596

Отложенные налоговые обязательства

515

Прочие долгосрочные обязательства

520

9799

7930

Итого по разделу IV

590

22713

25526

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты

610

100

Кредиторская задолженность

620

2353

4008

в том числе: поставщики и подрядчики

621

884

805

задолженность перед персоналом организации

622

1022

задолженность перед государственным и внебюджетными фондами

623

155

задолженность по налогам и сборам

624

159

прочие кредиторы

625

133

3203

Доходы будущих периодов

640

Итого по разделу V

690

2353

4108

БАЛАНС

700

51677

88360

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
Арендованные основные средства

910

20524

18628

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

Руководитель_________________________________________