Смекни!
smekni.com

Повышение финансовой устойчивости предприятия (стр. 5 из 16)

Основными функциями отдела снабжения являются:

1. Определение потребности в материальных ресурсах (сырье, материалах, полуфабрикатах, оборудовании, комплектующих изделиях, топливе, энергии и др.).

2. Определение источников покрытия потребности в материальных ресурсах.

3. Разработка проектов перспективных, текущих планов и балансов материально-технического обеспечения производственной программы, ремонтно-эксплуатационных нужд предприятия и его подразделений.

4. Обеспечение предприятия всеми необходимыми для его производственной деятельности материальными ресурсами требуемого качества.

5. Составление балансов материально-технического обеспечения, сводных таблиц по видам сырья, материалов.

6. Создание запасов, необходимых для производства.

7. Подготовка и заключение договоров с поставщиками.

8. Приемка материально-технических ресурсов на склады сырья и материалов.

Отдел снабжения подчиняется руководителю отдела, который контролирует выполнение работы данным отделом.

Заместитель директора по финансовым вопросам ОАО «КАТЭК» осуществляет руководство хозяйственно-финансовой деятельностью предприятия в области планирования и управления его деятельностью с целью достижения наибольшей экономической и маркетинговой эффективности; организовывает работу финансовых служб предприятия с учетом краткосрочных и долгосрочных прогнозов развития финансовой ситуации на рынке; организовывает своевременность платежей по обязательствам в государственный, местный бюджеты, поставщикам и банкам; организовывает работу по определению потребности предприятия в кредитах, утверждать планы технического перевооружения и реконструкции предприятия, строительства новых производств; контролирует своевременное поступление доходов; контролирует сроки финансово-расчетных и банковских операций, выплату заработной платы работников предприятия; контролирует выполнение финансового и кредитного плана, плана реализации продукции, плана по прибыли и другим финансовым показателям, правильным расходованием денежных средств и целевым использованием собственных и заемных оборотных средств.

Бухгалтерия осуществляет организацию бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности и контроль за законным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, сохранностью собственности предприятия; формирует в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете учетную политику, исходя из структуры и особенностей деятельности предприятия, необходимости обеспечения его финансовой устойчивости; возглавляет работу по: подготовке и принятию рабочего плана счетов, форм первичных учетных документов, применяемых для оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы документов внутренней бухгалтерской отчетности; обеспечению порядка проведения инвентаризаций; контролю за проведением хозяйственных операций, соблюдением технологии обработки бухгалтерской и информации и порядка документооборота.

На предприятии существует таможенный отдел, который осуществляет работу с таможенными агентами; устанавливает контакты с предприятиями, организациями и объединениями; осуществляет сбор и систематизацию нормативных документов, касающихся таможенного оформления товаров в Республике Беларусь и сопредельных государствах; участвует в подготовке проектов внешнеторговых контрактов.

2.1.3 Характеристика выпускаемой продукции и границы ее распространения

Целью деятельности любого предприятия является хозяйственная деятельность, направленная на извлечение прибыли.

ОАО «КАТЭК» осуществляет следующие виды деятельности:

1. Производство электрических машин и электрооборудования, в том числе:

– производство электрораспределительной и регулирующей аппаратуры – основной вид деятельности;

– монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание электрораспределительной и регулирующей аппаратуры;

– производство электроизоляционных изделий.

2. Оптовая торговля и торговля через агентов, кроме торговли автомобилями и мотоциклами, в том числе:

– деятельность агентов по торговле машинами, оборудованием, судами и летательными аппаратами.

С момента создания предприятия разработаны и освоены в производство следующие виды продукции:

- комплектные трансформаторные подстанции серии «Неринга»;

- низковольтные комплектные устройства серии «Немига»;

- камеры с вакуумными выключателями;

- комплектные распределитель устройства серии «КАРАТ».

Реализовано:

- 7 типов КТП наружной установки, мощностью от 100 до 2500 кВА;

- 4 типа КТП внутренней установки;

- линейка КРУ;

- вакуумный выключатель;

- КТП 35 кВ.

Постоянно совершенствуются уже освоенные изделия и идет разработка новых. В 2008–2013 гг. предприятие ориентировано на выпуск сложной наукоемкой продукции, отвечающей высоким требованиям качества и надежности.

Основным покупателем продукции ОАО «КАТЭК» является Россия (рисунок 2.1). С 2005 г. часть оборудования реализуется на территории Беларуси по программе импортозамещения. По прогнозам независимых российских экспертов годовая потребность Российской промышленности в 2008–2013 гг. составит в стоимостном эквиваленте 1 млрд. у. е. Наиболее вероятный успех в продвижении изделий ОАО «КАТЭК» ожидается в отраслях, работающих на нужды нефтегазовой промышленности и энергетики, а также в металлургической промышленности.


Рисунок 2.1 – Поставки продукции ОАО «КАТЭК»

Результаты многолетней эксплуатации оборудования показывают, что оно по многим параметрам не уступает мировым аналогам, а по отдельным характеристикам превосходит их и является конкурентоспособным в странах СНГ.

Рынки сбыта стран СНГ, например, Украины, Казахстана и других нефтегазоперекачивающих регионов продолжают быть в сфере пристального внимания руководства предприятия.

Основными потребителями на сегодняшний день являются предприятия нефтегазового и металлургического комплекса, среди которых Сибнефть, Роснефть, Транснефть, ОМК и другие (рисунок 2.2). Растет и география поставок (рисунок 2.3). Изделия работают на Чукотке, в Западной Сибири, портах С. Петербурга и Мурманска, средней полосе России.

Рисунок 2.2 – Основные потребители ОАО «КАТЭК»


Рисунок 2.3 – География поставок продукции

В будущем ОАО «КАТЭК» планирует стать предприятием полного цикла, которое сочетает собственное производство, проектирование и возможность осуществлять весь комплекс работ по подстанциям и распределительным устройствам на классы напряжения 10, 35, 110, 220 кВ.

Предприятие ведет последовательную работу по расширению и закреплению своего присутствия на бизнес территории Российской Федерации. В ближайшее время планируется начать поставки в Республику Казахстан. В дальнейшем имеются планы освоения бизнес территорий Центральной Азии, Африки и Латинской Америки.

2.2 Анализ технико-экономических показателей ОАО «КАТЭК» за 2006–2008 гг.

Источниками для анализа являются: бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении источников собственных средств, отчет о движении денежных средств, приложение к бухгалтерскому балансу и отчет о целевом использовании полученных средств, заполненные в соответствии с постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 17 февраля 2004 г. №16 «О бухгалтерской отчетности организаций».

Динамика технико-экономических показателей представлена в таблице 2.1.


Таблица 2.1 – Динамика технико-экономических показателей ОАО «КАТЭК» за 2006–2008 гг.

Единицы измерения 2006 г. 2007 г. 2008 г. Динамика 2007/2006 Динамика 2008/2007
абсолютное отклонение относительное отклонение абсолютное отклонение относительное отклонение

Объем производства

млн. р. 1 841,400 5 720,300 10 482,600 3 878,900 3,110 4 762,300 1,830
Объем реализации млн. р. 1 841,400 5 720,300 10 482,600 3 878,900 3,110 4 762,300 1,830
Выручка млн. р. 2 373,000 9 021,000 11 806,000 6 648,000 3,800 2 785,000 1,310
Себестоимость млн. р. 1 967,000 7 971,000 9 272,000 6 004,000 4,050 1 301,000 1,160
Прибыль от реализации млн. р. 161,000 62,000 902,000 – 99,000 0,390 840,000 14,550
Рентабельность продаж млн. р. 6,785 0,687 7,640 -6,100 0,100 7,000 11,120
НДС млн. р. 228,000 918,000 1 300,000 690,000 4,030 382,000 1,420
Среднесписочная численность, чел. 50 77 89 27 1,540 12,000 1,160
Дебиторская задолженность млн. р. 601,000 767,000 1 565,000 166,000 1,280 798,000 2,040
Кредиторская задолженность млн. р. 433,000 921,000 1 553,000 488,000 2,130 632,000 1,690
Внеоборотные активы млн. р. 1 260,000 3 380,000 4 590,000 63,000 1,410 104,000 1,480
Оборотные активы млн. р. 767,000 1 974,000 4 396,000 1 207,000 2,570 2 422,000 2,230
Основные средства млн. р. 154,000 217,000 321,000 63,000 1,410 104,000 1,480

За 2006–2008 гг. происходит рост денежных средств – средств предприятия, обладающих абсолютной ликвидностью. С одной стороны рост денежных средств является положительной тенденцией, с другой стороны – для повышения эффективности работы предприятия необходимы вложения временно свободных денежных средств в расширение производства, в разработку новой продукции, в рекламу предприятия. Рост себестоимости происходит на предприятии быстрыми темпами, следовательно, в перспективе предприятию необходимо уделить повышенное внимание мероприятиям по снижению себестоимости (выбору более дешевых поставщиков, сокращению транспортных затрат, оптимизации форм оплаты труда). Рост выручки от реализации опережает рост затрат, что свидетельствует об эффективной работе предприятия. В 2007 г. рентабельность снизилась (по сравнению с 2006 и 2008 гг.), что связано с тем, что, во-первых, уменьшилось число заказов, а, во-вторых, расчеты с покупателями осуществлялись на довальческих условиях, т.е. в сумму заказа включалась не вся сумма устройства, а только услуги, которые оказывало ОАО «КАТЭК». Однако это никак не отразилось на выручке от реализации.