Смекни!
smekni.com

Совершенствование управленческих решений на основе проведения маркетинговых исследований деятельности предприятии (стр. 13 из 14)

Наименование показателей Код стр. за 2007 за 2008 Отклонение Темп прироста % Удельный вес выручки, % Откл. удел.веса, %
за 2007 за 2008
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) 010 422 275 342 763 79 512 23.2 100 100 0
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 343 775 289 921 53 854 18.6 81.4 84.6 -3.2
Валовая прибыль 029 78 500 52 842 25658 48.6 18.6 15.4 3.2
Коммерческие расходы 030 35 194 14 282 20 912 146.4 8.3 4.2 4.1
Управленческие расходы 040 0 0 0 X 0 0 0
Прибыль (убыток) от продаж (строки 010-020-030-040) 050 43 306 38 560 4 746 12.3 10.3 11.2 -0.9
Проценты к получению 060 3 2 1 50 0 0 0
Проценты к уплате 070 2 527 3 981 -1 454 -36.5 0.6 1.2 -0.6
Доходы от участия в других организациях 080 0 0 0 X 0 0 0
Прочие доходы 090 11 994 19 089 -7 095 -37.1 2.8 5.6 -2.8
Прочие расходы 100 18 786 26 256 -7 470 -28.4 4.4 7.7 -3.3
Прибыль (убыток) до налогообложения(строки 050+060-070+080+090-100+120-130) 140 33 990 27414 6576 24 8 8 0
Отложенные налоговые активы 141 437 125 312 249.6 0.1 0 0.1
Отложенные налоговые обязательства 142 1 007 1 062 -55 -5.1 0.2 0.3 -0.1
Текущий налог на прибыль 150 1 1651 8 113 3 538 43.6 2.8 2.4 0.4
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 2 1769 18 364 3 405 18.5 5.2 5.4 -0.2

Приложение В

(справочное)

Расшифровка отдельных прибылей и убытков

ООО "СпецТранс-Сервис"на 01.01.2009 г.

Показатель за 2008 за 2007
наименование код прибыль убыток прибыль убыток
1 2 3 4 5 6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании 210 32
Прибыль (убыток) прошлых лет 220 377 3842 44 4067
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств 230 4 17
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте 240 214 282 635 421
Отчисления в оценочные резервы 250 X X
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности 260 70 112 149 146
270

Отчёт об изменениях капитала

ООО "СпецТранс-Сервис" на 01.01.2009 г.

I. Изменения капитала

Показатель Уставной капитал Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределённая прибыль(непокрытый убыток) Итого
Наименование Код
1 2 3 4 5 6 7
Остаток на 31 декабря года,предшествующегопредыдущему 010 4000 31566 1000 26791 63357
01.01.2008(предыдущий год)Изменения в учётной политике 020 X X X
Результат от переоценки обьектов основных средств 030 X X
031 X
Остаток на 1 января предыдущего года 040 4000 31566 1000 26791 63357
Результат от пересчета иностранных валют 050 X X X
Чистая прибыль 060 X X X 18426 18426
Дивиденды 070 X X X
Отчисления в резервный фонд 080 X X
Увеличение величины капитала за счет:дополнительного выпуска акций 090 X X X
увеличения номинальной стоимости акций 100 X X X
реорганизации юридического лица 110 X X
111
Уменьшение величины капитала за счет:уменьшения номинала акций 120 X X X
уменьшения количества акций 130 X X X
реорганизации юридического лица 140 X X
141
Остаток на 31 декабря предыдущего года 150 4000 31566 1000 45217 81783
01.01.2008(отчетный год)Изменения е учётной политике 160 X X X
Результат от переоценки обьектов основных средств 170 X X
171 X
Остаток на 1 января отчетного года 180 4000 31566 1000 45217 81783
Результат от пересчета иностранных валют 190 X X X
Чистая прибыль 200 X X X 23213 23213
Дивиденды 210 X X X
Отчисления в резервный фонд 220 X X
Увеличение величины капитала за счет:дополнительного выпуска акций 230 X X X
увеличения номинальной стоимости акций 240 X X X
реорганизации юридического лица 250 X X
251
Уменьшение величины капитала за счет:уменьшения номинала акций 260 X X X
уменьшения количества акций 270 X X X
реорганизации юридического лица 280 X X
281
Остаток на 31 декабря отчётного года 290 4000 31566 1000 68430 104996

II. Резервы

Показатель Остаток Поступило Использовано Остаток
Наименование Код
1 2 3 4 5 6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:
300
данные предыдущего года 310
данные отчётного года 320
321
данные предыдущего года 322
данные отчётного года 323
Резервы, образованные в соответствиис учредительными документами:
330
данные предыдущего года 340 1000 1000
данные отчётного года 350 1000 1000
Резервный капитал 351
данные предыдущего года 352
данные отчётного года 353 1000 1000
Оценочные резервы:
360
данные предыдущего года 370
данные отчётного года 380
381
данные предыдущего года 382
данные отчётного года 383
384
данные предыдущего года 385
данные отчётного года 386
Резервы предстоящих расходов:
390
данные предыдущего года 400 6209 18334 17916 6627
данные отчётного года 410 6627 20298 19903 7022
411
данные предыдущего года 412
данные отчётного года 413

Справки

Показатель Остаток на начало отчётного Остаток на конец отчётного
Наименование Код (на 01.01.2008 года) (на 01.01.2009 года)
1 2 3 4
1) Чистые активы 420 75284 91116
Из бюджета Из внебюджетных фондов
за отчетный год за предыдущий год за отчетный год за предыдущий год
1 2 3 4 5 6
2) Получено на:расходы по обычным видам деятельности,всего в том числе: 430
440
441
442
капитальные вложения во внеоборотные активы в том числе: 450
460
461
462

Приложение к бухгалтерскому балансу