Смекни!
smekni.com

Анализ системы антикризисного управления и регулирования (стр. 12 из 12)

на01.января2008 г.

Форма № 1 по ОКУД Дата (год, месяц, число)

Организация _____________________________ ___ по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщикаИНН

Вид деятельности _________________________ по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС по ОКЕИ

Организационно-правовая форма/форма собственности

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

Местонахождение (адрес)454015 г.Челябинск,

АКТИВ Код показателя На начало отчетного года На конец отчетного периода
1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫНематериальные активы ПО 0 0
Основные средства 120 238 9535
Незавершенное строительство 130 32 25
Доходные вложения в материальные ценности 135 0 0
Долгосрочные финансовые вложения 140 0 0
Отложенные налоговые активы 145 0 0
Прочие внеоборотные активы 150 0 0
ИТОГО по разделу I 190 270 9560
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫЗапасы 210 847 103566
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 91 0
животные на выращивании и откорме 212 0 0
затраты в незавершенном производстве 213 0 0
готовая продукция и товары для перепродажи 214 756 103564
товары отгруженные 215 0 0
расходы будущих периодов 216 0 0
прочие запасы и затраты 217 0 0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 1572 14089
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 230 0 0
в том числе покупатели и заказчики 231 0 0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 44803 14.3555
в том числе покупатели и заказчики 241 44721 143458
Краткосрочные финансовые вложения 250 0 10
Денежные средства 260 185 2920
Прочие оборотные активы 270 0 0
ИТОГО по разделу 11 290 47407 264140
БАЛАНС 300 47677 273700
ПАССИВ Код показателя На начало отчетного года На конец отчетного периода
1 2 1 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫУставный капитал 410 10 10
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 ( о ) ( 0 )
Добавочный капитал 420 0 0
Резервный капитал 430 0 0
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 0 0
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 432 0 0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 1004 5373
ИТОГО по разделу III 490 1014 5383
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАЗаймы и кредиты 510 0 4156
Отложенные налоговые обязательства 515 0 0
Прочие долгосрочные обязательства 520 0 0
ИТОГО по разделу IV 590 0 4156
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАЗаймы и кредиты 610 0 14872
Кредиторская задолженность 620 46663 249289
в том числе: поставщики и подрядчики 621 46362 247987
задолженность перед персоналом организации 622 136 291
задолженность перед государственными внебюджетными фондами 623 46 119
задолженность по налогам и сборам 624 119 671
прочие кредиторы 625 0 221
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов 630 0 0
Доходы будущих периодов 640 0 0
Резервы предстоящих расходов 650 0 0
Прочие краткосрочные обязательства 660 0 0
ИТОГО по разделу V 690 46663 264161
БАЛАНС 700 47677 273700
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетахАрендованные основные средства 910 0 0
в том числе по лизингу 911 0 0
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 920 0 0
Товары,принятые на комиссию 930 0 0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 940 0 0
Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 0 0
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 0 0
Износ жилищного фонда 970 0 0
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов 980 0 0
Нематериальные активы, полученные в пользование 990 0 0