Смекни!
smekni.com

Финансирование Госфильмфонда Российской Федерации (стр. 14 из 18)

№ п/п Нормативно-правовой акт (статья, пункт, подпункт, абзац) Объем исполняемых расходных обязательств (тыс. рублей) Метод оценки
2008 год
(отчет)
2009 год
(оценка)
2010 год
(план)
1. I. Постановление Правительства Российской Федерации от 19.07.2006 г. № 448 об утверждении устава Федерального государственного учреждения культуры “Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации". 414 366,5 664 735,2 1 053 358,4 Расчетный
2. II. Постановление Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2005 г. N 740 "О федеральной целевой программе "Культура России (2006-2011 годы)". 142 900,0 109225,0 100 000,0 Сметный
ВСЕГО: 557 266,5 773 960,2 1 153 358,4

Приложение 4

Краткая характеристика бюджетных целевых программ Федерального государственного учреждения культуры «Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации»

Наименование программы: 1.1. Сохранение и пополнение коллекции фильмовых материалов Госфильмофонда России.

Цели и задачи Минкультуры России, решение которых будет обеспечено реализацией программы:

Цель 1. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям.

Задача 1.2. Обеспечение сохранности, пополнения и использования фондов телевизионных и радиопрограмм, фильмофондов, архивных фондов.

Срок реализации программы: 2006 - 2012 гг.

Цель программы: Обеспечение сохранения и пополнения коллекции фильмовых материалов Госфильмофонда России.

Основные мероприятия программы (краткое описание):

1. Пополнение коллекции Госфильмофонда России.

2. Приобретение комплекса оборудования для перевода в цифровой формат, монтаж его и пусконаладочные работы, а также расходных материалов.

3. Приобретение, монтаж и наладка систем оповещения охранной и пожарной сигнализации.

4. НИОКР.

5. Перевод оригиналов магнитных фонограмм кинофильмов на цифровые носители.

6. Создание страховых копий на электронных носителях.


Таблица: Показатели реализации Программы:

№ п/п Наименование показателя (индикатора) Единицы измерения Отчетный период Плановый период Целевое значение
2007 2008 2009 2010 2011 2012
1. Доля кинопродукции, находящейся в удовлетворительном состоянии, от общего объема государственного фильмофонда % 90,0 91,0 91,5 92,0 92,5 93,0 Показатель динамичный
2. Доля отреставрированной кинопродукции государственного фильмофонда РФ от общего объема государственного фильмофонда, требующего реставрации % 80,0 81,0 81,5 82,0 83,0 83,5 100,0
3. Доля кинопродукции государственного фильмофонда РФ, охваченной резервным копированием % 20,0 22,0 27,0 31,0 35,0 40,0 100,0
4. Доля кинопродукции, хранящейся в соответствии с государственными стандартами, от общего объема государственного фильмофонда РФ % 80,0 83,0 85,0 87,0 88,5 90,0 100,0
5. Доля переведенных оригиналов магнитных фонограмм кинофильмов на цифровые носители в общем объеме государственного фильмофонда РФ % 15,0 18,0 22,0 25,0 30,0 35,0 100,0
6. Доля созданных страховых копий на электронных носителях от общего объема государственного фильмофонда РФ % 0,0 0,01 0,03 0,08 1,0 1,5 100,0
7. Затраты на реализацию программы Тыс. рублей 369000 400300 647500 1032300 1081200 1506900 2012 г. – 1506900

Наименование программы: 2.1. Строительство и реконструкция объектов Госфильмофонда России.

Статус программы: федеральная целевая программа «ФЦП «Культура России (2006 – 2011 годы)»

Цели и задачи Минкультуры России, решение которых будет обеспечено реализацией программы:

Цель 1. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям.

Задача 1.2. Обеспечение сохранности, пополнения и использования фондов телевизионных и радиопрограмм, фильмофондов, архивных фондов.

Срок реализации программы: 2006 - 2011 гг.

Цель программы: повышение потенциала производственной инфраструктуры Госфильмофонда России.

Основные мероприятия программы (краткое описание):

1. Строительство и реконструкция производственного корпуса с блоком фильмохранилищ.


Таблица: Показатели реализации Программы:

№ п/п Наименование показателя (индикатора) Единицы измерения Отчетный период Плановый период Целевое значение и год достижения
2008 2009 2010 2011 2012
1 Доля завершенного строительства объектов Госфильмофонда России % 77,7 85,0 90,0 95,0 100,0 2012 г.100,0
Затраты на реализацию программы в соответствии с ФЦП «Культура России (2006-2011 годы)» Тыс. рублей 142 900,0 109 225,0 100 000,0 150 000,0 500 000,0 40 892,48 (в ценах 1991 г., была пересмотрена сметная стоимость строительства)

Приложение 5

Распределение бюджета Федерального государственного учреждения культуры «Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации» по задачам и программам

Цели, задачи и программы (наименование) Отчетный период Плановый период
2007 2008 2009 2010 2011 2012
млн. руб. % млн. руб. % млн. руб. % млн. руб. % млн. руб. % млн. руб. %
Цель 1. Сохранение и пополнение коллекции фильмовых материалов Госфильмофонда России 511,4 100,0 557,3 100,0 774,0 100,0 1153,4 100,0 1256,9 100,0 2038,2 100,0
Задача 1.1. Обеспечение условий по сохранности и пополнению коллекции фильмовых материалов Госфильмофонда России 382,8 74,9 414,4 74,4 664,8 85,9 1053,4 91,3 1106,9 88,1 1538,2 75,5
Программа 1.1. Сохранение и пополнение коллекции фильмовых материалов Госфильмофонда России 369,0 72,2 400,3 71,9 647,5 83,7 1032,3 89,5 1081,2 86,1 1506,9 74,0
Не распределено по программам задачи 1.1. 13,8 2,7 14,1 2,5 17,3 2,2 21,1 1,8 25,7 2,0 31,3 1,5
Задача 1.2. Создание потенциала для будущего развития Госфильмофонда России как особо ценного объекта культурного наследия народов Российской Федерации 128,6 25,1 142,9 25,6 109,2 14,1 100,0 8,7 150,0 11,9 500,0 24,5
Программа 2.1. Строительство и реконструкция объектов Госфильмофонда России (ФЦП "Культура России (2006-2011 годы") 128,6 25,1 142,9 25,6 109,2 14,1 100,0 8,7 150,0 11,9 500,0 24,5
Не распределено по программам задачи 1.2. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Не распределено по задачам 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего распределено средств по целям 497,6 97,3 543,2 97,5 756,7 97,8 1132,3 98,2 1231,2 98,0 2006,9 98,5
Не распределено по целям, задачам и программам 13,8 2,7 14,1 2,5 17,3 2,2 21,1 1,8 25,7 2,0 31,3 1,5
ИТОГО БЮДЖЕТ 511,4 100,0 557,3 100,0 774,0 100,0 1153,4 100,0 1256,9 100,0 2038,2 100,0

Приложение 6

Анализ динамики и структуры расходов средств Госфильмонда России в (руб.)

Показатели 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год Отклонение
07/06 08/07
1 2 3 4 5 6 7 8
Расходы - всего в % от доходов 107377,6100,4 152084,798,7 201906,6 100,5 152084,798,7 201906,6 100,5 45257-1,7 49291,91,8
в том числе:
на финансирование территориальной программы ОМСв % от доходов 102489,295,8 146809,694,7 178831,289,0 146809,694,7 178831,289,0 44620,4-1,1 32021,6-5,7
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по обеспечению лекарственными средствами в % от доходов 20013,410,0 20013,410,0 -- --
на выполнение управленческих функций в % от доходов 2458,92,3 2685,01,7 2982,01,4 2685,01,7 2982,01,4 286,1-0,6 2397-0,3
Остаток на конец отчетного периода(величина прибыли) 497,5 2570,4 1645,0 2570,4 1645,0 2022,9 -935,4

«Утверждаю»Генеральный директор ФГУК «Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации»_______________ Бородачев Н.М. «_____» _______________2009 г.

Д О К Л А Д