Смекни!
smekni.com

Производственная программа на примере ООО "Тихий Дон" (стр. 11 из 14)

При анализе достигнутого уровня использования мощностей определяются коэффициенты сменности работы оборудования, степень использования внутрисменного фонда времени, наличие излишнего и неустановленного оборудования, причины недоиспользования оборудования.

4. Планирование увеличения коэффициента использования производственной мощности в планируемом периоде, которое может быть достигнуто за счет реализации выявленных внутрипроизводственных резервов, без дополнительного ввода постоянных факторов производства.

Внутрипроизводственные резервы улучшения использования действующих производственных мощностей подразделяются на экстенсивные и интенсивные.

К экстенсивным относятся резервы увеличения полезного времени работы оборудования в пределах режимного фонда (сокращение внутрисменных и целодневных простоев оборудования, продолжительности плановых ремонтов).

Интенсивные факторы включают мероприятия по более полной загрузке оборудования в единицу времени, увеличение выпуска годовой продукции.

Основными показателями использования оборудования являются следующие коэффициенты:

1) коэффициент экстенсивного использования (Кэкс), определяемый как

Кэкс=Fисп / Fтех (3.1.)

где Fисп - фонд времени работы оборудования (плановый или фактический) с учетом планируемых потерь;

Fтех- календарный (или режимный) фонд времени работы оборудования;

2) коэффициент интенсивного использования (Кинт):

Кинт=∑tтех/ ∑tпл (3.2.)

где ∑tтех- минимально возможная трудоемкость операций, закрепленных за данной группой оборудования;

∑tпл-средняя нормативная трудоемкость операций, закрепленных за данной группой оборудования;

3) интегральный коэффициент использования (Ки):

Ки=Кэкс*Кинт (3.3.)

4) коэффициент использования производственной мощности в плановом периоде (Кмп) может быть определен по формуле


Кмп = Кмо * J (3.4.)

где Кмо- коэффициент использования производственной мощности в отчетном периоде;

J-индекс роста коэффициента использования мощности в плановом периоде.

5) коэффициент загрузки (Кз):

К=Qпот / Qуст (3.5.)

где Qпот - потребное число единиц оборудования на программу;

Qуст-установленное число единиц оборудования;

6) коэффициент сменности (Ксм):

Ксм=Кз*s (3.6.)

где S- число смен работы оборудования;

7) коэффициент использования технической мощности (Ктех):

Ктех= М ср / Мmax (3.7.)

где М ср - средняя мощность, потребная для обработки по технологическому процессу, квт;

Мmax- паспортная мощность оборудования, квт;

8) коэффициент интегральной загрузки (Киз):

Киз=КиКтех (3.8.)

5.Определяется возможный выпуск продукции на основе действующих производственных мощностей.

Минимизацию затрат через планирование выпуска продукции можно достигнуть двумя методами

На предварительных стадиях формирования производственной программы возможный выпуск продукции с действующих производственных мощностей определяется путем умножения их величины на планрвый коэффициент использования среднегодовой мощности. Однако при обновлении ассортимента продукции необходим более тщательный расчет производственной мощности всех структурных подразделений и предприятия в целом.

Производственную мощность следует рассчитывать в разрезе изделий -представителей в натуральном и стоимостном выражении.

При расчете производственной мощности за отчетный год мощность на начало отчетного года принимается по номенклатуре в ассортименте продукции года, предшествующего отчетному, а мощность на конец отчетного года (начало планового периода)- по номенклатуре и в ассортименте продукции отчетного года.

Мощность на начало планового периода принимается по номенклатуре и в ассортименте продукции планового периода.

Прирост производственных мощностей определяется на основе проведенных в отчетном году и намечаемых в плановом периоде по агрегатам, участкам и цехам, по которым определяется производственная мощность предприятия. При этом в планы и отчеты не включаются мероприятия, связанные с достижением проектной мощности объектов, находящихся на стадии освоения проектной мощности. В расчете производственной мощности учитывается также ее уменьшение в отчетном и плановом периоде.

При расчете производственной мощности по каждому объекту (агрегату, группе однотипного оборудования, поточной линии) составляются исходные данные, включая:

·наименование и код оборудования;

·наименование и код продукции;

·трудоемкость изготовления продукции, заложенная при расчете мощности, час;

·годовой (расчетный) фонд времени работы установленного оборудования в одну смену, станко-час;

·среднесписочный состав установленного оборудования за год, единиц;

·годовой (расчетный) фонд времени работы единицы оборудования в одну смену, час;

·нормативный коэффициент сменности работы оборудования;

·коэффициент сменности работы оборудования;

·режим работы, принятый при расчете мощности (количество смен или часов работы в сутки).

6. Проект производственной программы сравнивается с производственной мощностью по каждому изделию-представителю и выясняется, достаточно ли в наличии мощностей для выполнения объема продаж на плановый год. Если проект производственной программы не обеспечивает полной загрузки производственных мощностей, то необходимо искать дополнительные возможности увеличения объема продаж и догрузки производственных мощностей за счет заказов по кооперированным поставкам.

Если план продаж превышает производственную мощность, то с целью сохранения покупателей и клиентов необходимо провести комплекс мероприятий по расшивке узких мест и увеличению производственной мощности либо размещение части заказов на условиях кооперированных поставок на других предприятиях.

С целью более полной увязки проекта производственной программы и производственной мощности предприятия разрабатывается баланс производственных мощностей. В нем отражается входная, выходная и среднегодовая мощность, а также ввод и выбытие мощностей. На основе баланса производственных мощностей и в ходе его разработки осуществляется:

·уточнение возможностей производственной программы;

·определение степени обеспечения производственными мощностями программы работ по подготовке производства новых изделий;

·определение коэффициента использования производственных мощностей и основных фондов;

·выявление внутрипроизводственных диспропорций и возможностей их устранения;

·определение необходимости в инвестициях по наращиванию мощностей и ликвидации "узких мест";

·определение потребности в оборудовании или выявление излишков оборудования;

·поиск наиболее эффективных вариантов специализации и кооперирования.

Баланс производственной мощности по видам продукции на конец планируемого года рассчитывается путем суммирования мощности на начало года и ее прироста за вычетом выбытия.

Расчет баланса производственных мощностей производится для каждого вида профилирующей продукции по следующей структуре.

Раздел 1. Мощность на начало планового периода:

·наименование продукции;

·единица измерения;

·код продукции;

·мощность по проекту или расчету;

·мощность на конец базисного года.

Раздел 2. Увеличение мощности в планируемом году:

·прирост мощности, всего;

в том числе за счет:

а) ввода в действие новых и расширения действующих;

б) реконструкции;

в) перевооружения и организационно-технических мероприятий;

из них:

·за счет изменения режима работы, увеличение сменности часов работы;

·за счет изменения номенклатуры продукции и уменьшения трудоемкости;

г)получение в лизинг, аренду от других хозяйствующих субъектов.

Раздел 3. Уменьшение мощности в планируемом году:

·выбытие мощности, всего;

·в том числе за счет:

а) за счет изменения номенклатуры продукции и увеличение трудоемкости;

б) изменения режима работы, уменьшение сменности, часов работы;

в) выбытия вследствие ветхости, исчерпания запасов;

г) передачи в лизинг, аренду другим хозяйствующим субъектам.

Раздел 4. Мощность на конец планируемого периода:

·мощность на конец года;

·среднегодовая мощность в планируемом году;

·выпуск продукции или количество перерабатываемого сырья в планируемом году;

·коэффициент использования среднегодовой мощности в планируемом году.

На выпуск продукции влияет правильное использование рабочего времени и среднечасовая выработка рабочего.

Таблица 3.1. Влияние использования рабочего времени и среднечасовой выработки на производительности труда рабочего

Наименование показателей № стр. Един. измерения Отчетный год по плану отчетный год по факту Отклонение (+,-) % выполнения плана
А Б В 1 2 3 4
Среднесписочная численность рабочих 2 чел. 99 100 +1 101
Отработано всеми рабочими чел. – дней 4 тыс. чел. час 560.4 554.4 -6 99
Отработано всеми рабочими чел. – часов 5 тыс. чел. час 4455.6 4368.8 -86.8 98.05
Среднее количество дней, отработанных одним рабочим за год 6 дн. 224 228 +4 101.8
Среднее количество часов, отработанных одним рабочим за год 7 час. 8 8 - 100
Продолжительность рабочего дня 8 час 1792 1824 +32 101.8

Таблица 3.2. Анализ абсолютной экономии (перерасхода) средств на оплату труда

Наименование показателей № стр Един измерения Предыдущий год Отчетный год ( факт) Абсолютные отклонения Относительные отклонения
А Б В 1 2 3 4
Средства на оплату труда ППП в том числе 1 2 тыс. руб. 10244,9 15839,1
Среднегодовая заработная плата ППП в том числе рабочих 3 4 тыс. руб. 612,9 631,7 1164,5 1182,7
Среднесписочная численность ППП в том числе рабочих 5 6 тыс. руб. 3343,2 2692,8 3340,8 2678,4

Следующим немало важным определения оптимального уровня производственной программы является анализ затрат на рубль товарной продукции.